您好,那您帶資料去大廳處理,確認(rèn)沒沖減原因
一般納稅人,1月份有開票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
一般納稅人,1月份有開票,正常申報(bào)的。之后幾個(gè)月了沒有開票,2月了份紅沖了4張發(fā)票,沒有開票,負(fù)數(shù)不能申報(bào),就零申報(bào)了,之后幾個(gè)月也是零申報(bào)的。10月有開票,能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉,金額填在哪個(gè)選項(xiàng)
10月因?yàn)殚_票稅率開錯(cuò),剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師你好,我5月做了無票收入,6月份紅沖了,又開了同樣的發(fā)票,7月報(bào)稅是發(fā)現(xiàn)開票金額與紅沖的金額差0.01分,申報(bào)不了,該怎么辦
老師,和單位簽勞務(wù)合同個(gè)人所得稅怎么算
商業(yè)企業(yè) ,生產(chǎn)性資金和非生產(chǎn)性資金怎么填寫?
我們是一般納稅人,供應(yīng)鏈公司,別人開給我們免稅的牛肉,我們可以開出去免稅牛肉嗎
老師好,員工1月2月已經(jīng)在我們公司任職了,都沒報(bào)個(gè)稅,申報(bào)3月份個(gè)稅的時(shí)候一次性報(bào)3個(gè)月的收入可以嗎?
老師好,小規(guī)模公司一季度開票32萬,正常交了稅了,二級(jí)度紅沖了一季度的發(fā)票2萬,又開了一張1萬的發(fā)票,那二季度報(bào)稅銷售額填-10000嗎
面試鋁廠出納,公司要求入職家訪,這是合理的嗎?會(huì)不會(huì)要我家人簽什么不合理的文件,這件事我要注意哪些
7月份的發(fā)票8月份可以抵扣嗎
老師你們那邊個(gè)稅小規(guī)模報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,免征征值稅的部分報(bào)個(gè)稅時(shí)放到收入里一起報(bào)嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個(gè)1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時(shí)候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當(dāng)于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務(wù)怎么處理
老師,9月1號(hào)起社保新規(guī)是怎么個(gè)情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
怎么會(huì)這樣呢
這個(gè)只能讓稅務(wù)看后臺(tái)數(shù)據(jù)