同學(xué)你好,稅法上正確處理更正2023年匯算清繳表。分錄,借:以前年度損溢調(diào)整,或者利潤分配,貸:銀行存款等科目。

您好,19年暫估了一筆成本當(dāng)時(shí)在19年申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了,發(fā)票在20年1月里入賬,我現(xiàn)在正確的賬務(wù)處理是不是紅沖預(yù)估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
有實(shí)際業(yè)務(wù),我們開出去的票金額也確實(shí)比較高,當(dāng)時(shí)擔(dān)心成本票回不來!就取中暫估了成本,現(xiàn)在連暫估的成本的金額都達(dá)不到!補(bǔ)不回來!我現(xiàn)在該怎么處理?現(xiàn)在年底了,我是繼續(xù)暫估嗎?然后在匯算清繳錢湊齊成本票即可嗎?
有實(shí)際業(yè)務(wù),我們開出去的票金額也確實(shí)比較高,當(dāng)時(shí)擔(dān)心成本票回不來!就取中暫估了成本,現(xiàn)在連暫估的成本的金額都達(dá)不到!補(bǔ)不回來!我現(xiàn)在該怎么處理?現(xiàn)在年底了,我是繼續(xù)暫估嗎?然后在匯算清繳錢湊齊成本票即可嗎?現(xiàn)在金稅四期上線了,目前成本票補(bǔ)不,,請問會有什么影響嗎?有什么后果,現(xiàn)在是什政策?。咳羰菍?shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,我需要的有效憑證分別是什么?
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
比如23年的費(fèi)用,23年沒有計(jì)提,跨年24年才拿到24年開具發(fā)票,這種情況跨年發(fā)票怎么處理?分錄怎么寫?稅務(wù)上匯繳清算怎么填寫?我知道可以當(dāng)作今年的發(fā)票用,小白就想學(xué)習(xí)一下跨年發(fā)票分錄和匯繳清算怎么處理?還有一種24年匯繳23年的企業(yè)所得稅后才收到發(fā)票,那稅務(wù)上怎么處理?
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設(shè)備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷


更正的時(shí)候,報(bào)表不還是不對?老師這個(gè)分錄是匯繳清算后取得寫的分錄,那我去更正的時(shí)候,是人為把報(bào)表更正?因?yàn)樽鲑~軟件里面,截止到匯繳清算以后收到發(fā)票,賬肯定是對的?
同學(xué)你好,是的,更正的時(shí)候人為把報(bào)表更正即可。
老師我可以回到以前的那一年,直接改賬,生成正確的報(bào)表?稅法上允許?
同學(xué)你好,稅法上是允許的。
老師 ,我可以去改賬,然后去重新生成報(bào)表,再更正匯繳清算,稅務(wù)上是允許?稅務(wù)上是像我說的這種要求去做?
同學(xué)你好,理論上稅務(wù)是允許的,但是實(shí)際操作中,要當(dāng)?shù)囟悇?wù)局同意,才可以更正申報(bào)的。