出差補(bǔ)助和誤餐補(bǔ)助不需要發(fā)票,其他的需要在工資表體現(xiàn)
誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)津貼(沒有發(fā)票的形式)可以體現(xiàn)在差旅費(fèi)報(bào)銷單中嗎?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
差旅費(fèi)補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)助可以不用發(fā)票嗎?是否可以稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少
差旅補(bǔ)助津貼沒有發(fā)票以什么形式報(bào)銷呢?直接在工資表上體現(xiàn)出來,申報(bào)的時(shí)候扣除這部分?還是在報(bào)銷單上體現(xiàn)出津貼這部分,沒有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎?
老師,出差補(bǔ)貼汽油費(fèi)及餐費(fèi)不需要發(fā)票也可以再稅前扣除嗎?
老師津貼補(bǔ)助和誤餐補(bǔ)助費(fèi)不需要發(fā)票嗎?也不需要調(diào)增嗎
經(jīng)營(yíng)范圍里面有國(guó)內(nèi)貿(mào)易,屬于哪個(gè)行業(yè)的賬
老師。請(qǐng)問,我們是小規(guī)模。從茶葉生產(chǎn)公司收來茶葉,我們?cè)黉N售出去,增值稅免稅嗎
老師,您好請(qǐng)問我們是酒店餐飲業(yè),以前買的一些之前應(yīng)該入固定資產(chǎn)的都一次性走了費(fèi)用,現(xiàn)在有沒有補(bǔ)救措施?謝謝
本量利分析,期初成本+本月發(fā)生成本=已售存貨成本+期末成本,變動(dòng)成本法下計(jì)算的是本月發(fā)生的成本,完全成本發(fā)下計(jì)算的是已售存貨成本,但是已售存貨成本-本月發(fā)生=期初成本-期末成本,這不對(duì)啊
勞務(wù)派遣計(jì)入所得稅申報(bào)人數(shù)嗎
老師,旅游行業(yè),差額征稅,一般納稅人,這個(gè)增值稅稅負(fù)率正常嗎
經(jīng)銷商的銷售返利,這部分返利用來抵貨,就是從從新從廠家那邊拿一部分貨來抵。這個(gè)發(fā)票怎么開
單位采購汽車賣,采購汽車要不要繳納車輛購置稅?
這里為什么不加4%啊,不加g呢
科研設(shè)備折舊分錄怎么寫?
老師就是我們是個(gè)車隊(duì) 然后給司機(jī)每天吃飯80 住宿80 這個(gè)我放到差旅津貼可以嗎 不屬于工資部分這個(gè) 就是補(bǔ)助
住宿費(fèi)需要發(fā)票的。沒有發(fā)票只能在工資里邊體現(xiàn)
老師我這個(gè)放到福利費(fèi)里面可以嗎 到時(shí)候調(diào)增
放福利費(fèi)也得合并在工資申報(bào)個(gè)稅
是都需要繳納個(gè)稅嗎老師
是的,就是那個(gè)意思的哈
老師我正常繳納個(gè)稅 然后放到福利費(fèi)科目沒有票 可以這樣做賬務(wù)處理嗎
嗯嗯,可以那樣操作的
老師您可以幫忙推薦其他賬務(wù)處理意見嗎
沒有別的了呀,要么做工資表,要么就計(jì)入福利
收到老師 你太牛了
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!
老師在打擾一下 如果放到差旅費(fèi)的話 是不是就需要全額調(diào)增呀 如果放到福利費(fèi)按工資14%調(diào)呀
是的,沒有發(fā)票就得全額調(diào)增,計(jì)入福利就是你說的那樣子
老師這個(gè)是我們另外公司會(huì)計(jì)說的 您幫我看下有道理嗎
他的意思是要區(qū)分,差旅,誤餐補(bǔ)貼和日常的工資性質(zhì)補(bǔ)貼