同學(xué)你好 這個(gè)不用發(fā)票 直接做差旅費(fèi)補(bǔ)助就可以了 可以稅前扣除
公司打算注銷,賬上無(wú)形資產(chǎn)沒有攤銷完畢,現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報(bào)廢處理。做賬應(yīng)該直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是全部計(jì)入攤銷費(fèi)用?填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表的時(shí)候,需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上的無(wú)形資產(chǎn)損失那你填寫嗎?應(yīng)該不用進(jìn)行納稅調(diào)整吧?
誤餐補(bǔ)助和差旅費(fèi)津貼(沒有發(fā)票的形式)可以體現(xiàn)在差旅費(fèi)報(bào)銷單中嗎?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,油補(bǔ)的話,一般是以什么形式發(fā)放?我前兩天才來一家公司,他們是公司制度里面有關(guān)于出差相關(guān)的補(bǔ)助,像油補(bǔ)是按照每公里0.8元來算。像這種情況的話,外賬是可以沒有發(fā)票,直接讓員工填費(fèi)用報(bào)銷單,在出差一欄填油補(bǔ)0.8/公里嗎?
差旅補(bǔ)助津貼沒有發(fā)票以什么形式報(bào)銷呢?直接在工資表上體現(xiàn)出來,申報(bào)的時(shí)候扣除這部分?還是在報(bào)銷單上體現(xiàn)出津貼這部分,沒有發(fā)票入賬可以直接稅前扣除嗎?
老師,工程按完工比確認(rèn)收入,分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,股東可以把注資款打入一般戶嗎
老師 做企業(yè)所得稅年度申報(bào) 提示:系統(tǒng)檢測(cè)到您更正過以前年度報(bào)表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報(bào)表,本期申報(bào)前請(qǐng)確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個(gè)要看什么,不明白什么意思
端午福利 開發(fā)票但是不對(duì)公匯款可以嗎
老師,匯算清繳,2024年固定資產(chǎn)都已折舊完了,但沒出售,資產(chǎn)折舊攤情況納稅調(diào)整明細(xì)表怎么做
老師,公司名下買車合適還是法人名下買車合適,公司名下買車的話交什么稅,稅率多少
老師麻煩問一下單位閑置資金購(gòu)買的短期理財(cái)產(chǎn)品收益需要交稅嗎
#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
老師,公司補(bǔ)繳之前少報(bào)的稅這月補(bǔ)繳產(chǎn)生滯納金對(duì)公司有什么影響
你好,繼續(xù)找宋生老師,解決一下問題
報(bào)銷的時(shí)候在報(bào)銷單上做這筆費(fèi)用還是在工資表上體現(xiàn)呢
同學(xué)你好 在報(bào)銷單體現(xiàn) 這個(gè)不交個(gè)稅