你好 你看下稅種認(rèn)定有按年申報(bào)的吧
我們公司印花稅是按次申報(bào)的,這次申報(bào)那個(gè)表上面所屬期怎么是4-6月份啊。6月份的我都已經(jīng)申報(bào)了啊。
老師,我們公司的電子稅務(wù)局里沒(méi)有核定印花稅,那申報(bào)印花稅的時(shí)候選擇按期申報(bào)還是按次申報(bào)呢?
印花稅核定是按季度申報(bào),這個(gè)季度印花稅已經(jīng)申報(bào)且扣款了,但是發(fā)現(xiàn)漏申報(bào)一部分,是需要再按次申報(bào)還是怎么辦,謝謝老師
我司小規(guī)模納稅人,之前印花買(mǎi)賣(mài)合同是按季,資金賬簿是按次,核定截止日期是2022.6.30,之后稅種核定這塊印花就沒(méi)顯示,請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)知道我們現(xiàn)在印花應(yīng)該是按季還是按次申報(bào)
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營(yíng)業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購(gòu)銷(xiāo)合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營(yíng)業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營(yíng)業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營(yíng)業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營(yíng)業(yè)帳簿還是存在,根本沒(méi)辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,下午好,25年中級(jí)財(cái)管就除了第四章有變化,其他還有嘛變動(dòng)嘛
老師,老板有個(gè)個(gè)體戶,他經(jīng)營(yíng)所得每個(gè)月扣5000,但是我給我給他在另外的公司申報(bào)工資的話,還能做專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣嗎?
小規(guī)模減免稅入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入金額大怎么辦?
我是賣(mài)手機(jī)的個(gè)體工商戶,客戶要開(kāi)專(zhuān)票,在開(kāi)票的時(shí)候金額那填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?對(duì)方是一般納稅人
老師,一般人甲公司,給乙公司開(kāi)了一張維修費(fèi)的普票,今天對(duì)公戶收到乙公司給維修款,這項(xiàng)目業(yè)務(wù)沒(méi)有成本或是補(bǔ)以前的銷(xiāo)項(xiàng)票,沒(méi)有具體的賬目,我要怎么做分錄
老師職工教育經(jīng)費(fèi),為什么下面分公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的教育經(jīng)費(fèi),會(huì)計(jì)沖減管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋的時(shí)候 有一欄要填寫(xiě)發(fā)票金額 這個(gè)填含稅還是不含稅金額
老師,研發(fā)投入是含知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入,還是兩者平級(jí)或者叫分開(kāi)核算啊
個(gè)體工商戶年報(bào),資金數(shù)額寫(xiě)什么
老師,更正去年的個(gè)人所得稅,因?yàn)樗谄渌景l(fā)工資了,意思就是同時(shí)兩邊報(bào)了個(gè)稅,另外一邊申報(bào)的金額比較高,我這邊申報(bào)的未產(chǎn)生個(gè)稅,今天我這邊的已經(jīng)幫他刪除更正申報(bào)了,但是產(chǎn)生了900多的稅款是怎么回事?
就是按季度報(bào),買(mǎi)賣(mài)合同,但是我稅金交到按次了
你好,那不對(duì),如果你有這個(gè)稅種認(rèn)定,你按季度申報(bào),你按次了,他選不上。
截圖你的稅種認(rèn)定看一下。
我確定按次報(bào)的,然后交錢(qián)了。按期申報(bào)那里我就寫(xiě)的0申報(bào),這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示或者處罰嗎?
不會(huì)的,都在申報(bào)期內(nèi)。