你好,這個(gè)的話可以當(dāng)做預(yù)收賬款處理貸方。
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個(gè)這個(gè)為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補(bǔ)助款需要交稅嗎?
你好,老師,公司給員工繳納社保,員工70個(gè)人,管理部門和銷售部門7個(gè)人,車間人員63個(gè),以前的會(huì)計(jì)計(jì)提社保都是按照工資比例計(jì)提,這樣的話,車間工人的工資高計(jì)提的社保費(fèi)用就高,但實(shí)際上車間員工只有工傷保險(xiǎn)交了656元,社保都是給辦公室管理部門交的,社保費(fèi)用一共14694,想咨詢老師以什么計(jì)提合理
捐款后要拿什么入賬呀
開教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),需要中級職稱證書嗎
老師 你好 我想問下就是裝訂憑證的時(shí)候要打印科目余額表嗎
老師,請問個(gè)人所得稅那今年小孩高考畢業(yè),九月份上大學(xué)了,要什么時(shí)候修改呢
老師,我應(yīng)收賬款美元戶余額在貸方,換算成人民幣金額是42500元,在7月份最后一天調(diào)匯時(shí)調(diào)整成貸方余額42575元,那我的分錄要怎么寫
預(yù)收賬款也不對吧?老師,因?yàn)檫@個(gè)這筆款我是上個(gè)月6月份的時(shí)候第二季度,我是按季度做賬嘛?小規(guī)模嘛,我都已經(jīng)給他嗯,確認(rèn)收入了,做到收入里了,然后老板確認(rèn)收入里我就掛的賬,沒給老板錢,我就做的應(yīng)收賬款,然后借應(yīng)收賬款貸。主營業(yè)務(wù)收入,然后老板7月份說這筆錢不給了,然后說這充了,把之前6月份的開出的發(fā)票我就紅沖了,紅沖了,我到時(shí)候第三季度我不得做賬嗎?我意思這個(gè)100000塊錢的賬我應(yīng)該怎么做呀?
你一開始借方應(yīng)收賬款貸方收入現(xiàn)在是沖銷嗎?還是說什么?
我第二季度做賬的時(shí)候是做的掛的應(yīng)收賬款,因?yàn)樗麤]給老板錢,我掛的應(yīng)收賬款,然后貸方不得確認(rèn)收入嗎?那我不也得確認(rèn)收入嗎?因?yàn)樗呀?jīng)開發(fā)票了,所以說7月份的時(shí)候老板就紅沖了,他紅沖了,我第三季度我不得做賬,我意思第三季度做賬,我這100000塊錢我應(yīng)該怎么做?
那你就7月的時(shí)候紅沖,現(xiàn)在再做一下收入,這個(gè)是
當(dāng)然都是一筆啦,都是100000塊錢的,他我掛到應(yīng)收賬款也是100000塊錢,然后老板紅沖的也是這100000塊錢,他都是一個(gè)他紅沖的,都是一張發(fā)票,只不過是就是不是當(dāng)月紅沖的,當(dāng)月紅沖我不就能明白了嗎?我就不用做賬了唄,直接就不做不就完事兒了嗎?一增一減沒有了,但是他是下個(gè)月紅沖的,我意思這個(gè)我跟怎么做賬?
對,你紅沖后,在做一筆正確的收入,這個(gè)就行。反正也不會(huì)預(yù)收
老師,我發(fā)現(xiàn)你這一說我都蒙了,你懂不懂財(cái)務(wù)憤怒啊?老師,你分析的我咋不明白啥意思呢?那跟預(yù)收有啥關(guān)系?。课覜]有通過預(yù)收這個(gè)科目,我跟預(yù)收有啥關(guān)系???
對啊,我不是剛才說了嘛,不通過預(yù)收,就是做一遍收入就行,這個(gè)是不理解誒什么呢?
老師,你能把分錄給我列出來一下嗎?我就想知道我應(yīng)該這100000塊錢沖紅這個(gè)這筆賬我應(yīng)該咋做咋做分錄?
借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款,先沖銷6月的,然后在做一個(gè)正確的