下午好親!咱來寫一下這個調(diào)整分錄哈
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本年數(shù)比(資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)+凈利潤)多0.02,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好:利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表直接的公式:利潤表本年累計金額+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額,那如果有以前年度損益調(diào)整怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
我2022年12月科目余額表中未分配利潤和我2022年資產(chǎn)負(fù)債表表未分配利潤不是一個數(shù)呢?我2022年沒有做損益調(diào)整,我22年科目余額表中未分配利潤數(shù)額等于資產(chǎn)負(fù)債表中為分配利潤期初數(shù)加上本年利潤,這是怎么回事呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補助款需要交稅嗎?
你好,老師,公司給員工繳納社保,員工70個人,管理部門和銷售部門7個人,車間人員63個,以前的會計計提社保都是按照工資比例計提,這樣的話,車間工人的工資高計提的社保費用就高,但實際上車間員工只有工傷保險交了656元,社保都是給辦公室管理部門交的,社保費用一共14694,想咨詢老師以什么計提合理
捐款后要拿什么入賬呀
開教育培訓(xùn)機構(gòu),需要中級職稱證書嗎
老師 你好 我想問下就是裝訂憑證的時候要打印科目余額表嗎
老師,請問個人所得稅那今年小孩高考畢業(yè),九月份上大學(xué)了,要什么時候修改呢
老師,我應(yīng)收賬款美元戶余額在貸方,換算成人民幣金額是42500元,在7月份最后一天調(diào)匯時調(diào)整成貸方余額42575元,那我的分錄要怎么寫
追溯重述,沖減多攤銷 借:累計攤銷300 貸:以前年度損益調(diào)整300
結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整后余額 借:以前年度損益調(diào)整 300 貸:利潤分配-未分配利潤 300
忘記寫,涉及所得稅調(diào)整,更新第二步分錄 借:以前年度損益調(diào)整 75 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 75 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整后余額 借:以前年度損益調(diào)整 225 貸:盈余公積22.5 利潤分配-未分配利潤202.5
24年初數(shù),就是23年年末數(shù),需要做憑證調(diào)嗎,調(diào)整憑證做到哪年,不懂,現(xiàn)實中沒有碰到這樣問題?
這筆追溯調(diào)整分錄是做在24年的親
憑證做在發(fā)現(xiàn)年度