您好 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金,先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后跳轉(zhuǎn)出來(lái)再馬上交稅的,這種資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅金還要填的
老師,我申報(bào)的增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅沒(méi)錯(cuò)是不用交稅的,可是我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和這個(gè)差額是我們的個(gè)稅金額,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)出去對(duì)嗎
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?老師,我們用的金蝶專業(yè)版資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)帶出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù),但是我看了財(cái)務(wù)軟件帶出來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng)稅余額加上計(jì)提增值稅和附加稅和印花稅和房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅余額之和?請(qǐng)問(wèn)老師,這樣算的金額對(duì)么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)直接調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎?賬面上也要調(diào)整嗎?還是直接調(diào)報(bào)表?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)和增值稅納稅申報(bào)表上面的留底稅額是不是同一個(gè)數(shù)字?
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金,我是先申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅,然后跳轉(zhuǎn)出來(lái)再馬上交稅的,這種資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅金還要填不
老師好:咨詢下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
那我已經(jīng)交了也要填?那交的這個(gè)稅金銀行存款減少體現(xiàn)在下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面嗎
已經(jīng)交了也要填 交的這個(gè)稅金銀行存款減少體現(xiàn)在下個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面 是的
老師,請(qǐng)問(wèn)我第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,然后現(xiàn)在是該第四季度了,然后我需要更正了第三季度才可以報(bào)第四季度嗎
是的?需要更正了第三季度才可以報(bào)第四季度 不然您先申報(bào)四季度再取更正三季度的話? 還是要去更正前面申報(bào)的四季度申報(bào)表的
可是老師,現(xiàn)在是周末,我已經(jīng)來(lái)不及了,馬上要過(guò)報(bào)稅期了,不可以先報(bào)第四季度再慢慢去更正第三季度嗎
可以的哈 過(guò)了申報(bào)期也可以更正的