您好,那些是不是也沒有申報嗎
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現(xiàn)同一個人一個月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務(wù)分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報個稅,那勞務(wù)分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個工人還需要繳納個稅不呢?
老師,現(xiàn)在很多大廠子都是解除勞動用工合同,換成臨時工了,他們是怎么操作的,你知不知道,難道還要在臨時工的工資里扣除開發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)的稅費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票得需要臨時工個人去代開,然后我們在個稅系統(tǒng)里申報勞動報酬,代扣代繳個稅,然后從其工資扣除?這樣是符合稅法規(guī)定,但是實際上大廠子沒有這樣去操作的,很多臨時工并沒有開發(fā)票給公司,也沒有扣除稅款。
老師,我們是工程公司很多異地的工地都是請當(dāng)?shù)氐呐R時工,都是工地完成直接付款給工人,不走公賬,也沒有發(fā)票回來,或偶爾有一個工頭開勞務(wù)費(fèi)回來,但是要我們代扣代繳勞務(wù)個稅,稅負(fù)很高,這個問題要如何解決?
我在人力資源公司上班,很多臨時工都沒通過公戶,是個人微信付的,怎么做賬呢?還有這些臨時工也都沒報個稅工資;和開出的代發(fā)工資發(fā)票差距也很大
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒有申報
那你這樣的話,直接做成本,申報的這個
但是微信的錢是公戶轉(zhuǎn)入個人賬戶的
但是正常來說不是應(yīng)該公戶付款,然后申報上嗎?
對,那部就是相當(dāng)于工資嗎
還有一點,要是公戶付上了,也申報了,但這樣我們公司人員就超300人了,超了我們是不是就不是小微企業(yè)了,這樣企業(yè)所得稅就交的多了是吧
嗯對,是這個個意思的了
所以這個不知道怎么來做,公司派遣的人員太多了,很多公戶發(fā)的也沒申報工資,臨時工也沒申報。但代發(fā)工資發(fā)票都開出去了,不知道怎么做賬了
最好還是做節(jié)做成本的,這個
老師說的我沒明白
就是說,派遣這部分,你們需要正常做成本,直接做