同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
倒擠結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,有一個(gè)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,借方發(fā)生減掉貸方發(fā)生額減掉盤點(diǎn)的余額,等于這個(gè)賣的成本,庫存商品減少在貸方,這樣就不對(duì)了,怎么解決
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對(duì)不對(duì)老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對(duì)不對(duì)
老師 結(jié)轉(zhuǎn)庫成本是不是借成本 貸庫存商品 我一直不理解 為什么是這個(gè) 就是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用我都不明白為什么是貸方
老師 庫存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
庫存商品在貸方,看了一下出庫單的單價(jià)比進(jìn)價(jià)低是不是就不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本、那是不是庫存商品原來就是不夠,但是庫存不夠的話正常來說是不是就不能填寫出庫單?那這個(gè)庫存商品在貸方是怎么回事
我們店鋪比如說,拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請(qǐng)問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
我之前沒注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個(gè)月負(fù)數(shù)的庫存商品 有問題嗎?
同學(xué)您好,要盡快暫估庫存商品進(jìn)來
老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
就是說后面我等發(fā)票來了在記賬也是可以的對(duì)吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒影響吧
你好,以后也行的,這種情況也可以