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老師 庫存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?

2024-01-12 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 21:02

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶5268 追問 2024-01-12 21:03

我之前沒注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個(gè)月負(fù)數(shù)的庫存商品 有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:04

同學(xué)您好,要盡快暫估庫存商品進(jìn)來

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快賬用戶5268 追問 2024-01-12 21:06

老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:10

同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5268 追問 2024-01-12 21:13

就是說后面我等發(fā)票來了在記賬也是可以的對(duì)吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒影響吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 21:19

你好,以后也行的,這種情況也可以

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同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
2024-01-12
你好,學(xué)員,銷售的話,是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,就是資產(chǎn)變成損益科目了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2023-07-24
是多結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那沖掉,沒有發(fā)票也可以先做實(shí)際貨物做暫估,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020-11-26
你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
2025-02-07
你好 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-13
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