你好,沒有虛增的就是調(diào)整以前年度的呀,就是就是你發(fā)生的會(huì)減少你的未分配的

老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤(rùn),就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師好,我想請(qǐng)問一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師:這個(gè)匯算后,一般都會(huì)有調(diào)整,需要補(bǔ)交所得稅。然后補(bǔ)交的所得稅,會(huì)做通過以前年度損益調(diào)整,來影響利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。假設(shè)說2022年12月的利潤(rùn)表是50萬,2023年3月的利潤(rùn)表是70萬,現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話,那這個(gè)做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就會(huì)之前的70萬-10=60萬了。那這個(gè)跟季度報(bào)表的利潤(rùn)表要是一樣,余額為60?
那郭老師,這樣就可以通過減少勞務(wù)成本調(diào)整存貨,也調(diào)整了虛的未分配利潤(rùn)了是吧。因?yàn)槲乙舱胝f,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)就是虛高上面,但賬上金額沒有那么多?
老師,我想問一下庫存的問題,因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)沒有進(jìn)銷成本沒有對(duì)應(yīng),所以導(dǎo)致現(xiàn)在庫存有60萬,但實(shí)際上是沒有,我想把之前的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了,但財(cái)務(wù)主管說不能轉(zhuǎn),因?yàn)檗D(zhuǎn)了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是很正常的吧,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存,然后:借:利潤(rùn)分配--未分 貸:以前年底損益調(diào)整。這樣就不會(huì)影響本期的利潤(rùn)了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報(bào)表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(fèi)(工人伙食費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個(gè)稅申報(bào)表申報(bào)的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報(bào)3季度的企業(yè)所得稅,有提示說兩者不一致,這個(gè)怎么辦呢?
老師有這樣一個(gè)公司私戶收錢私戶采購這樣公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
個(gè)體收入32萬,經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購銷合同當(dāng)月交對(duì)嗎
填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表為啥系統(tǒng)沒有自動(dòng)取數(shù),上期金額是填什么時(shí)候的,本期金額又是什么時(shí)候的數(shù)
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票是花8個(gè)點(diǎn)2480元一噸開進(jìn)來的,銷也是要8個(gè)點(diǎn),2652元一噸開出去,我算了下貼錢呢扣了稅費(fèi),幫忙算下,寫下計(jì)算過程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開票,40萬,那我報(bào)增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購進(jìn)的時(shí)候已抵扣進(jìn)項(xiàng)
財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思

