你好,這個(gè)是你們單位代收代付的業(yè)務(wù)嗎?還是收入成本?
老師,去年的時(shí)候有個(gè)公司轉(zhuǎn)款多轉(zhuǎn)了2000元,后面沒有開發(fā)票,然后那時(shí)候賬上沒有錢,老板自己先退了2000元給對(duì)方公司這個(gè)怎么做賬啊,
第一筆款項(xiàng)從恒信公司購(gòu)買金屬蓋子2000個(gè)*1.5元=3000元,預(yù)付30%900元,現(xiàn)在這一筆,然后,月底了,這個(gè)內(nèi)賬應(yīng)該怎么做? 公司把做的2000個(gè)蓋子3000塊錢打給工廠了 ,工廠直接把蓋子發(fā)給了我公司的買方,怎么做賬是嗎?發(fā)票也沒給我
老師,請(qǐng)問一下,客戶放在酒店的投影儀價(jià)值大概2000元,丟失了,酒店賠償了2000元,就相當(dāng)于是我們酒店自己買來了,對(duì)方開了2000元發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
老師 對(duì)方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購(gòu)買柴油 以我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對(duì)方給我們公司開了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒有出錢 但是有了發(fā)票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票該處理
不打給個(gè)人,是幫我們承擔(dān),我們個(gè)人部分是打給公司賬戶,今天問了下,說的是租給對(duì)方,然后錢進(jìn)我們都賬,我們提13%的租金87%反給對(duì)方,然后別人需要發(fā)票也是對(duì)方開,月底和對(duì)方結(jié)一次賬,相當(dāng)于從我們公司走下流水,這樣子該怎么做賬?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
幫別人代付的 不是收入成本
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后收到再做相反的做這個(gè)。
這個(gè)發(fā)票最好退回去。
發(fā)票都認(rèn)證了 還能退嗎?
可以的,你們待會(huì)兒開紅字信息表,對(duì)方給你開紅字發(fā)票。
那我這邊 稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證了,我這邊怎么做賬,稅轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì)的,是的,附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你賬上也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師我還有個(gè)問題,就是第一次代付開的發(fā)票日期在10.30號(hào),今天才收到代付人的2000元,這個(gè)賬還是算23年的嗎?稅轉(zhuǎn)出的下個(gè)月做了吧?這個(gè)月稅申報(bào)完了
可以的,可以這么做的。