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老師,去年的時候有個公司轉(zhuǎn)款多轉(zhuǎn)了2000元,后面沒有開發(fā)票,然后那時候賬上沒有錢,老板自己先退了2000元給對方公司這個怎么做賬啊,

2021-01-24 23:12
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齊紅老師

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2021-01-24 23:13

借銀行存款貸預收賬款 收到的 轉(zhuǎn)出去借預收賬款貸其他應付款你老板

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快賬用戶4089 追問 2021-01-24 23:15

這個感覺好久的賬了,之前沒有做預收了,能不能直接 借:應收賬款 某公司 貸:其他應付款

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快賬用戶4089 追問 2021-01-24 23:19

有筆500元的,多轉(zhuǎn)的,確定不用轉(zhuǎn)給別人了,直接收營業(yè)外收入可以不,借應收賬款,貸營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-01-24 23:32

那你現(xiàn)在預收就有余額了

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齊紅老師 解答 2021-01-24 23:33

第二個可以這么做的

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快賬用戶4089 追問 2021-01-24 23:38

好的行,寫記賬憑證的話,可以以一個季度的日期做不,

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齊紅老師 解答 2021-01-24 23:56

你好 可以一個日期的

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快賬用戶4089 追問 2021-01-25 00:27

就是1-3月的記賬憑證都寫3月3日這個日期

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齊紅老師 解答 2021-01-25 08:07

你是按季度做賬的嗎

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借銀行存款貸預收賬款 收到的 轉(zhuǎn)出去借預收賬款貸其他應付款你老板
2021-01-24
借管理費用、運輸費貸銀行存款或者是預付賬款,沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅。
2022-12-23
同學您好,您的意識是財政給您轉(zhuǎn)的是嗎,是屬于什么補貼的是嗎
2020-09-24
你好,自己公司開出去的收入發(fā)票,對方?jīng)]有付錢 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023-04-03
你好,開公司的時候錢是轉(zhuǎn)在老板的賬戶21萬元,既然是開公司,應當是老板投入款項到單位賬戶才是啊?
2023-06-08
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