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老師好,我們公司之前一個工人處理了一個意外死亡的的工傷賠付90萬,當(dāng)時不知道工傷是否能賠下來,就計入成本了,現(xiàn)在工傷上賠下來了,如果不沖成本,怎么處理比較合適

2024-01-12 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 15:24

你好,做營業(yè)外收入的

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快賬用戶5591 追問 2024-01-12 15:25

分錄咋寫呢完整的,成本要轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:27

借銀行 貸營業(yè)外收入,這個就不用動城買了

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快賬用戶5591 追問 2024-01-12 15:31

什么?這個就不用動成本了?就做一筆分錄不調(diào)以前的賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:34

對的,是的,不用動成本了,你不是說不想動成本嗎?不想動成本就做到營業(yè)外收入里面去。

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:34

之前賬務(wù)處理也不需要做。

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快賬用戶5591 追問 2024-01-12 15:38

老師這是最好的辦法么,最合理的是不是也這樣的

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:40

不是最好的方法,最好的方法是沖你的成本。

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快賬用戶5591 追問 2024-01-12 15:56

沖成本分錄咋做呀老師

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:57

借銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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你好,做營業(yè)外收入的
2024-01-12
你好,借其他應(yīng)收款賠款,貸其他應(yīng)付款,個人 需要有支付出去的證明 收到之后借銀行存款貸其他應(yīng)收款賠償
2022-07-27
同學(xué)你好 8月發(fā)工資做應(yīng)付職工薪酬 九月收回 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-10-15
1,沒有收回票據(jù)需要暫估入賬處理 借,原材料等 貸,應(yīng)付賬款~暫估 2,沖暫估,按發(fā)票金額做分錄 3,通常是百分比,根據(jù)實際情況確定
2021-03-02
同學(xué),你好 銷售人員工資按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,應(yīng)先在本月進(jìn)行暫估,下月調(diào)整,運營部和客服人員如果是營銷性質(zhì)的,薪酬可以計入銷售費用,如果是保證日常管理運作的可以計入管理費用
2021-03-01
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