對的,12月末的數據正確。交稅費的余額是所有的稅款增值稅附加稅等等稅款加一起都在這個科目里填寫的。
殘保金工資總額和人數數值提取問題,按哪個? 個稅申報,是3月份申報2月所得1月工資。我就想問,提取殘保金工資總額和人數的時候,是直接用1-12月個稅申報表數據嗎?(1-12月個稅申報表,報的對應是上年度11月到今年度10月的工資)
老師您好,企業(yè)所得稅申報增值稅季報時,填寫第二季度資產總額數的季初和季末,第二季度季初數就是3月份資產負債表的期末數值嗎?
老師,我問下我12月有增值稅附加稅要交,沒有留抵稅額,應交增值稅期末余額是0是嗎?應交的增值稅附加稅1萬就是應交稅費期末余額是嗎?正好本期有待認證進項稅額3萬,余額表應交稅費勾稽關系是不是拿1萬減去三萬=負數2萬,是嗎?
老師你好,請問申報季度財務報表,是不是資產負債表期末余額對應公司季度財報資產負債表期末數,上年年末余額對應公司季度財報年初數?利潤表中的本期金額對應公司本年第四季度10、11、12月三個月分的本期金額相加,上期金額對應公司上年第四季度10、11、12月三個月份的本期金額相加?
老師請問第四季度負債表的數據,就是12月的數據嗎?應交稅費期末余額是不是就等于1月申報12月交的增值稅和個稅和附加稅的總金額?這樣理解對嗎?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
那個季報的負債表,應交稅費是12月所屬期的交稅的金額,還是填10-12月三個月交稅的金額了?
你好,這是根據應交稅費明細賬所有的加在一起填寫的。
你單位的增值稅附加稅所得稅都通過這個應交稅費來填寫的。
還有房產稅,土地使用稅都是計入應交稅費的。
都是1月申報12月的數據嗎?
需要把您的問題補充完整。
老師我想問的是,第四季度的負債表里的應交稅費應該包含所有應交稅費明細下的所有金額吧?而這個金額就是1月申報12月的交稅金額嗎?只顯示12月份的交稅金額。而不是10-12月的交費金額?
你好,是這個科目的余額包括那些是對的。
那金額就是申報的12月的時間嗎?
資產負債表是12月末的數據,這個好像前面強調幾次了。