按照應(yīng)付職工薪酬,余額。
資產(chǎn)負(fù)債表里面,負(fù)債方,應(yīng)付職工薪酬,期末余額是怎么邏輯
計(jì)提的工資借,管理費(fèi)用,貸,職工薪酬。做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),要提現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面嗎。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬欄目是登記的憑證里面應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么問題
你好 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬怎么填
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
余額是還未支付的職工薪酬嗎
貸方余額是沒有支付的。
沒有應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬
要是沒有數(shù)據(jù)是填寫0。