你好,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?錢退回來了沒有?如果錢不退回,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,賬上不用處理。
老師,有一張費用發(fā)票23年入賬了,發(fā)現(xiàn)這是一下被紅沖的發(fā)票,當(dāng)時借,銷售費用,貸現(xiàn)金了,匯算時把這筆錢調(diào)整增,24年還用做什么分錄嗎
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費用,將這筆金額做到長期待攤費用里,做23年的匯算時不用調(diào)整吧?
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費用,將這筆金額做到長期待攤費用里,做23年的匯算時不用調(diào)整吧?
老師,23年計提了一筆費用(公司飲用水),當(dāng)時的分錄是:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 24收到票,錢是發(fā)票到之前支付的(支付的金額與發(fā)票一致) 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄該怎么做 支付費用的分錄又該怎么做?
老師您好!請問一下去年2023年12月份法人報銷一萬元的辦公費,當(dāng)時在2023年12月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這一萬元的發(fā)票開錯了,當(dāng)時在2023年12月分錄是借:管理費用~辦公費10000元,貸:銀行存款1萬元?,F(xiàn)在到了2024年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
沒退回來
那我匯算是不是得調(diào)增
是的,對的,需要納稅調(diào)增的。
賬不處理有風(fēng)險嗎
好,實際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險。