你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)只要是錯(cuò)了就可以更正了
因?yàn)楦鞣N原因,2021年之前三個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)有報(bào),第四個(gè)季度報(bào)的時(shí)候能不能整年的一起報(bào)?還是必須得分四個(gè)季度報(bào)四次?如果可以一次報(bào),是否會(huì)對(duì)企業(yè)有所影響?
22年第一季的報(bào),增值稅申報(bào)表里的稅額報(bào)錯(cuò)了,作廢重新報(bào)的話會(huì)有影響到企業(yè)嗎?因?yàn)楦乱粋€(gè)季度沒(méi)有更新到新的數(shù)據(jù)
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒(méi)問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫(xiě)錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)
2024年一月份一下子重新更正2023年前三個(gè)季度的財(cái)報(bào)季報(bào)和企業(yè)所得稅季報(bào)有沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)橹疤顖?bào)的信息有問(wèn)題
老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買(mǎi)了我們店的電器,然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買(mǎi)的時(shí)候是10000元,享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000,但是客戶先付10000-300=9700,到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司,我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢(qián)的時(shí)候怎么做賬,然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬,退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢(qián)又如何做賬,想請(qǐng)教哈老師,我賬擺來(lái)好像不平
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)免稅收入是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是總的收入
老師,想開(kāi)出口退稅發(fā)票,稅率免稅怎么選
請(qǐng)問(wèn)一下收到的二手車(chē)發(fā)票,一輛車(chē)開(kāi)的是二張二手車(chē)交易發(fā)票,二手車(chē)交易是2個(gè)單位有什么用影響
老師,小規(guī)模公司,5月份暫估材料成本10萬(wàn),到12月底只取得6萬(wàn)的材料成本回來(lái),賬該怎么做?辛苦把原理和會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái)講解一下
老師您好,我們主管要我每個(gè)月把成本算好給她算利潤(rùn),我氣死了,為什么自己不做
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)要緊嗎?
張某某領(lǐng)款1574.09元交公司費(fèi)用,但實(shí)際繳納1574.00元,像這種掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人借款(張某某)借方余額0.09元,應(yīng)該通過(guò)什么科目來(lái)把這個(gè)余額做平呢?分錄是
老師,請(qǐng)問(wèn)法人轉(zhuǎn)賬投資款,轉(zhuǎn)銀行不是自己的卡,家里人的卡也可以吧
您好~想咨詢下:攜程旅行,如果預(yù)先訂的機(jī)票,發(fā)票開(kāi)具了,會(huì)在上面顯示乘客信息嗎?比如1號(hào)預(yù)定,15才出行。但是發(fā)票在1號(hào)就開(kāi)了。
收到謝謝
不客氣,幫忙給五星好評(píng),多謝,多謝!
您好,我剛不小心申報(bào)了2023年第四季度的,但是我前三個(gè)季度的都填錯(cuò)了,我只能先作廢第四季度的,再更正前面的嗎
如果你第四季度是按照正確的申報(bào)的話就沒(méi)事兒
我第四季度是正確正常申報(bào)的,我更正第三季度的時(shí)候,提示本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)
那我覺(jué)得你只要四季度按正常的申報(bào)就行了
那么年報(bào)咋整 企業(yè)所得稅年報(bào)
年報(bào)就按照你賬上的真實(shí)申報(bào)唄
那和之前一二三季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局那次不通過(guò)怎么辦
那和之前一二三季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局那邊不通過(guò)怎么辦
您說(shuō)的申報(bào)不通過(guò)是什么情況呀?
比如年報(bào)信息和一二三季度信息不一致
如果有這個(gè)提示的話,那是需要修改的