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我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤(rùn)嗎?

2024-01-12 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 11:33

你好,沒有問(wèn)題,都是可以這么做的

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快賬用戶1560 追問(wèn) 2024-01-12 11:35

票沒到時(shí)候暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:35

借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,應(yīng)付賬款暫估

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你好。咱們暫估成本就可以了。
2024-01-11
你好,沒有問(wèn)題,都是可以這么做的
2024-01-12
同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了
2024-01-12
可以的,可以這么做的。
2023-04-13
你好,這個(gè)只能在2024年一次抵扣所得稅,因?yàn)樗叟f的時(shí)候只能是在2024年1月份。
2024-04-24
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