您好,往來款大類肯定是存在風(fēng)險的
廠房入賬,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 到年底了其他應(yīng)付款多了說是有風(fēng)險,請問老師怎么才能夠把其他應(yīng)付款調(diào)賬?
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因為沒有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報表其他應(yīng)收款有個余額,這樣有風(fēng)險嗎
請問一下,年底了,其他應(yīng)收款125萬,其他應(yīng)付款32萬,資產(chǎn)總計2839562.33元,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額大了吧,有風(fēng)險嗎?
請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負(fù)債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
我公司去年12月31日止,應(yīng)付賬款余額為1200萬元,其他應(yīng)付款余額為1900萬元,預(yù)付賬款余額為1300萬元,其他應(yīng)收款余額為3300萬,請問以上往來余額存在哪些稅務(wù)風(fēng)險?
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
其他應(yīng)付款過大有逃稅漏稅的風(fēng)險,其他應(yīng)收款夠大的話,有視同分紅的風(fēng)險
您看我們資產(chǎn)負(fù)債表這其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)合適嗎?
您得看是不是同一個人的業(yè)務(wù)記入了進入到了不同科目才行
比如說要是不同公司就不能沖銷
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后就是這個數(shù),其他其他應(yīng)付款八萬多,其他應(yīng)收款九十多萬
我覺得不能隨便沖銷的,你得看明細(xì)科目的情況決定
其實其他應(yīng)收款大,錢就是被老板給轉(zhuǎn)個人戶了,可以做一筆,應(yīng)收賬款老板貸記其他應(yīng)收款嗎?
你這樣,應(yīng)收餓不就是又變大了嗎
應(yīng)收賬款大了也有問題嗎?
比其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款強點吧,你要是想調(diào)整也只能是這么人為調(diào)整了
沒有開那多票款?這不可那樣做呢?那怎么辦???其他應(yīng)收款125萬怎么解決?
這種情況既然轉(zhuǎn)給老板了,只要是讓老板拿想回來中上那些錢才行
年底其他應(yīng)收款需要歸零嗎?
如果這個錢就是借給老板的話,最好年底先歸還了,然后再借出去