借,應(yīng)交稅費(fèi)。貸,所得稅費(fèi)用
企業(yè)所得稅按月計(jì)提 第四季度 前兩月盈利 最后一月虧損 本季虧損 要不要沖銷前面計(jì)提數(shù) 分錄
你好,我新手會(huì)計(jì),老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計(jì)提還是根據(jù)彌補(bǔ)以前年度虧損后來計(jì)提?
之前企業(yè)一直虧損,所以沒有所得稅。現(xiàn)在企業(yè)盈利,第一次弄所得稅,不知道怎么辦。按季計(jì)提嗎?如果第二季度有盈利,計(jì)提所得稅,那四三季度虧損,要沖回來嗎?怎么做分錄
老師:你好!一二季度盈利 三季度虧損 企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?三季度要做分錄沖回多計(jì)提的所得稅嗎?
你好,我們公司前三個(gè)季度是盈利的,計(jì)提了企業(yè)所得稅,利潤表所得稅有金額,現(xiàn)在第四季度是虧損的且本年累計(jì)是虧損的,那之前計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么做賬呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
虧損不需要計(jì)提了
老師要紅字沖紅嗎
這個(gè)就是沖紅的分錄呀
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評(píng)嗎