同學您好,學員您好,是的,對的
老師,我收到一張專票,但是這個項目是簡易計稅,我不能抵扣,我可不可以不做進賬,做憑證不價稅分離了,直接計入工程施工,勾選時就選擇勾選不抵扣可以嗎?填表怎么填呢?
你好,一般納稅人內(nèi)賬會計做賬賬務(wù)是否不需要價稅分離?之前的賬務(wù)上有做了價稅分離,存在了應(yīng)交稅費怎么處理?
沒有價稅分離但是已經(jīng)結(jié)賬了,可以抵扣嗎
一般納稅人拿的進項專票都要做價稅分離記賬嗎,還是可以抵扣的做價稅分離,不能抵扣的就不做了?
一般納稅人,是不是賬務(wù)處理,可以抵扣就價稅分離,不能抵扣,就不價稅分離?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
那采購的話,是做進項稅額還是待認證進項稅額
同學您好,做待認證進項更方便
那就是都是先做待認證,等認證完,再轉(zhuǎn)到進項稅額去是吧
同學您好,學員您好,是的,對的
那附件是認證清單做附件嗎,一筆轉(zhuǎn)可以嗎?
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以
不允許抵扣的進項,分錄沒錯嗎?借方不是重復了嗎?
同學您好,具體是哪個分錄
這兩個都是不允許抵扣進項稅額分錄,有點看不懂,具體是怎么做,如果碰到不能抵扣的專票分錄
同學您好,價稅合計入成本費用
那就不需要這樣做分錄吧,那勾選時候,是不是勾選不能抵扣
同學您好,學員您好,是的,對的
好的,謝謝老師
還有個問題,專票是不是都必須要進行勾選
同學您好,學員您好,是的,對的