?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)我從別的系統(tǒng)里挪出來(lái)的賬,我來(lái)做,然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤(rùn)表里頭,本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過(guò)來(lái)的,應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了,但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里結(jié)余是平的,這個(gè)問(wèn)題我該怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)新建賬套,之前是外賬會(huì)計(jì)做,我7月份開(kāi)始接手,她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),都填在初始化的初始余額那個(gè)地方,是金蝶高級(jí)商貿(mào)版
#提問(wèn)#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒(méi)有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開(kāi)始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來(lái)的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,我才入職一家公司。還沒(méi)接手,由于這家公司目前要審計(jì),要提供2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表。目前的這個(gè)兼職會(huì)計(jì),他是從他的上一任會(huì)計(jì)那里接的賬,從2019年3月建賬的。所以他的報(bào)表,只有從3-12月的。請(qǐng)問(wèn),資產(chǎn)負(fù)債表我可以用他的2019年12月的嗎?還是說(shuō),我得手動(dòng)調(diào)一份1-12月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司2020年開(kāi)始建賬,當(dāng)年567月份是代賬公司做,之后從8月份開(kāi)始自己做,會(huì)計(jì)把567月份的凈利潤(rùn)直接做到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里面,利潤(rùn)表沒(méi)有做(凈利潤(rùn)都是虧損數(shù)字)這樣是合理的嗎?
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
您好,從8月份開(kāi)始建賬,你需要把7月末的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)直接作為新賬套的期初余額錄入,然后對(duì)于利潤(rùn)表,要把1-7月各科目的累計(jì)發(fā)生額加起來(lái)錄入,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1-7月分別是10萬(wàn)、12萬(wàn)、15萬(wàn)、8萬(wàn)、9萬(wàn)、11萬(wàn)、13萬(wàn),那么累計(jì)數(shù)就是100000%2B120000%2B150000%2B80000%2B90000%2B110000%2B130000=780000元,其他損益類科目也按同樣方法計(jì)算累計(jì)數(shù),這樣建賬后你的賬套就能正確反映前7個(gè)月的經(jīng)營(yíng)成果和7月末的財(cái)務(wù)狀況了
老師,應(yīng)收賬款的貸方要怎么填?
?您好,應(yīng)該填寫(xiě)收到的客戶款項(xiàng)或核銷的壞賬金額,比如客戶之前欠你50000元,現(xiàn)在還款30000元,就在應(yīng)收賬款貸方記30000元,如果是核銷無(wú)法收回的壞賬20000元,也在貸方記20000元,這樣應(yīng)收賬款貸方合計(jì)就是300002000050000元,填寫(xiě)時(shí)要確保每筆貸方發(fā)生額都有對(duì)應(yīng)的原始憑證支持
抱歉哈老師我前面表達(dá)的不清楚我想問(wèn)的是在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里能反映出應(yīng)收賬款的貸方嗎?我現(xiàn)在不知道怎么填應(yīng)收賬款的貸方?
?您好,在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款只反映期末余額,不會(huì)直接顯示貸方發(fā)生額,而是在流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目下顯示應(yīng)收賬款凈額;而在利潤(rùn)表中,應(yīng)收賬款的貸方也不會(huì)直接體現(xiàn),因?yàn)槔麧?rùn)表主要反映收入、費(fèi)用和利潤(rùn)情況。如果你想反映應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額,需要在賬務(wù)處理時(shí)正確錄入收款憑證,比如收到客戶還款50000元,就做借:銀行存款50000,貸:應(yīng)收賬款50000,這樣在資產(chǎn)負(fù)債表日,應(yīng)收賬款余額會(huì)自動(dòng)減少,而減少的金額就是貸方發(fā)生額的合計(jì)數(shù)
公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)也沒(méi)做過(guò)賬,是不是沒(méi)有應(yīng)收賬款貸方就沒(méi)法建賬了啊
?您好,不是的,即使沒(méi)有應(yīng)收賬款貸方也可以正常建賬,建賬時(shí)你只需要把現(xiàn)有的應(yīng)收賬款余額作為期初數(shù)據(jù)錄入即可,比如現(xiàn)在客戶欠你公司80000元,就在應(yīng)收賬款科目期初余額錄入80000元,如果沒(méi)有任何客戶欠款,就錄入0元,建賬后將來(lái)發(fā)生收款業(yè)務(wù)時(shí)再記錄貸方發(fā)生額,比如收到客戶還款30000元,就做借:銀行存款30000,貸:應(yīng)收賬款30000,這樣賬務(wù)就能正常運(yùn)行了
哦,好的。老師,我還要問(wèn)下只填寫(xiě)資產(chǎn)和負(fù)債的期初數(shù)以及損益類的累計(jì)數(shù)還有實(shí)收資本能建賬嗎?這樣建賬準(zhǔn)確嗎?
?您好,可以,這樣建賬是準(zhǔn)確的,因?yàn)榻ㄙ~的基本要求就是確保會(huì)計(jì)等式資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益平衡,你填寫(xiě)資產(chǎn)和負(fù)債的期初數(shù)、損益類的累計(jì)數(shù)以及實(shí)收資本后,系統(tǒng)能自動(dòng)計(jì)算出未分配利潤(rùn),比如資產(chǎn)期初總額是500000元,負(fù)債期初總額是200000元,實(shí)收資本是250000元,那么未分配利潤(rùn)就是500000-200000-250000=50000元,這個(gè)未分配利潤(rùn)正好等于損益類科目的累計(jì)發(fā)生額,這樣建賬后你的賬套就能完整反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果了
那我現(xiàn)在有的應(yīng)收賬款借方累計(jì)是不是也不用填寫(xiě)了還是要正常寫(xiě)上,還有銀行存款的累計(jì)借方和貸方還要填寫(xiě)上嗎?還是都不用了
?您好,在建賬時(shí),應(yīng)收賬款借方累計(jì)和銀行存款的累計(jì)借方貸方都不需要填寫(xiě),你只需要填寫(xiě)應(yīng)收賬款和銀行存款的期末余額作為期初數(shù)即可,比如應(yīng)收賬款期末余額是60000元,銀行存款期末余額是100000元,就直接在期初余額中錄入這些數(shù)字,因?yàn)檫@些累計(jì)發(fā)生額已經(jīng)體現(xiàn)在期末余額中了,建賬后從8月份開(kāi)始正常記錄新的業(yè)務(wù)發(fā)生額,這樣賬務(wù)處理會(huì)更清晰且不會(huì)重復(fù)計(jì)算