您好!勞務(wù)報(bào)酬按80%納稅,20%扣稅,比如5000元,按4000交稅,交4000*20%=800元
專家費(fèi)個人所得稅,稅后5000,那么稅前應(yīng)該是多少,報(bào)個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報(bào)?
專家費(fèi)個人所得稅,稅后1000,那么稅前應(yīng)該是多少,報(bào)個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報(bào)?
專家費(fèi)個人所得稅,稅后2000,納稅240,那么稅前應(yīng)該是多少,報(bào)個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報(bào)?
,不適用累計(jì)稅率,勞務(wù)報(bào)酬2000元,按20%繳納個人所得稅,應(yīng)該交多少?怎么算?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
專家費(fèi)個人所得稅,稅后2000,那么稅前應(yīng)該是多少,申報(bào)個人所得稅的話我應(yīng)該按稅前多少申報(bào)?
您好!那就是2382唄,2382*0.8*0.2=381.12,交381.12稅,2382-381.12=2000.88
請問不用減400?
說錯了,應(yīng)該是不用減800?
2382的稅前的話,只要381的稅呢
不應(yīng)該是2300,交300的稅?
而且,如果是2382的話,交稅316.4
2382的話,應(yīng)納稅所得額2382*0.8=1905.6,所以交稅1905.6*0.2=381.12,到手2382-381.12=2000.88