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老師,我本期有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是沒有銷項發(fā)票,請問進(jìn)項稅額我轉(zhuǎn)出添加二級科目怎么寫簡單明了?謝謝

2024-01-11 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 14:12

就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7319 追問 2024-01-11 14:12

但是我本期沒有銷項稅額咯

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:13

進(jìn)項轉(zhuǎn)出跟銷項稅無關(guān)

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快賬用戶7319 追問 2024-01-11 14:14

我只是勾選驗票了,那我不轉(zhuǎn)出咋做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:17

做不抵扣勾選就不需要做分錄轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7319 追問 2024-01-11 14:18

那我應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-分錄是待定嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 14:20

借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-01-11
同學(xué),你好,應(yīng)該是借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2021-01-05
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000 ;;次月做 繳納 “借 :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000貸銀行存款1000 ”
2021-08-26
同學(xué),你好 我是把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么 是的
2023-11-14
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出和銷項稅、進(jìn)項稅一并結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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