2023年12月底計(jì)提2023年全年的。
老師好,2019年我沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,分錄為借 利潤(rùn)分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補(bǔ)提的時(shí)候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸 利潤(rùn)分配提取盈余公積?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,公司從13年到20年未分配利潤(rùn)有150萬(wàn),一直沒(méi)有計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問(wèn)下,可以以未分配利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)提盈余公積(10%)和任意盈余公積(5%)嗎?分錄:1、計(jì)提時(shí):借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 (10%)貸:盈余公積——法定盈余公積;2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積。
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提當(dāng)年法定盈余公積是否考慮年初未分配利潤(rùn)數(shù),如果年初未分配利潤(rùn)貸方,當(dāng)年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)正數(shù),年末未分配利潤(rùn)借方了,當(dāng)年還計(jì)提法定盈余公積嗎?如果年末多計(jì)提了法定盈余公積,下年如何調(diào)整沖回呢
老師,(1)請(qǐng)問(wèn)我公司2021年6月份進(jìn)行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積,12月年結(jié)時(shí)再次提盈余公積,全年的盈余公積是年末未分配利潤(rùn)的10%,還是6月份盈余公積+年末計(jì)提盈余公積的10%。(2)另公司2021年6月份進(jìn)行分紅已經(jīng)提取法定盈余公積100萬(wàn)元,8月同一控制下股權(quán)收購(gòu),沖銷(xiāo)了100萬(wàn)元的法定盈余公積,年末計(jì)提盈余公積的時(shí)候是按照年末未分配利潤(rùn)的10%嗎?
計(jì)提法定盈余公積,按未分配利潤(rùn)的10%計(jì)提,是否在24年1月做賬時(shí)計(jì)提23年全年的?
老師,咨詢(xún)一下現(xiàn)在未分配利潤(rùn)給股東分紅,平時(shí)隨時(shí)可以分紅嗎?沒(méi)有要求年底才能分紅吧?分紅稅股東交20%的個(gè)人所得稅嗎?
老師 房產(chǎn)稅怎么算的
老師,在股東那借的備用金,現(xiàn)金留量表填在哪個(gè)位置
2024年9月預(yù)估材料入賬。材料發(fā)票在12月份到票,但是會(huì)計(jì)忘記紅沖預(yù)估材料,直接按照購(gòu)進(jìn)入庫(kù)存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)估材料有余額,怎么處理
個(gè)體戶(hù)開(kāi)44萬(wàn)專(zhuān)票,成本1萬(wàn)元,查賬征收和核定征收的所得稅分別是多少?怎么核算?那個(gè)繳稅多一點(diǎn)
下列各項(xiàng)中,屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的有()。A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)報(bào)告?后知悉了某些事實(shí),并且出具了新的審計(jì)報(bào)告或修改了審計(jì)報(bào)告B.財(cái)務(wù)報(bào)表按照特殊?的編制基礎(chǔ)編制C.運(yùn)?持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)是適當(dāng)?shù)?,但存在?不確定性,且財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)重?不確定性已作出充分披露D.說(shuō)明審計(jì)報(bào)告僅提供給財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)期使?者,不應(yīng)被分發(fā)給其他機(jī)構(gòu)或?員老師您好,為什么不選C呢?
請(qǐng)問(wèn)合作社現(xiàn)在審計(jì),發(fā)現(xiàn)19年度有進(jìn)來(lái)發(fā)票未入賬,往來(lái)沒(méi)平,現(xiàn)在怎么操作?反結(jié)賬到當(dāng)年補(bǔ)錄入嗎?
公司老板用自己名字開(kāi)的子賬戶(hù),是公戶(hù)嗎?
老師我們公司給另一個(gè)公司分紅是不是只看未分配利潤(rùn)吶?那又看每年的凈利潤(rùn)干啥???有什么關(guān)系么
老師,1月開(kāi)的發(fā)票,6月可以紅沖嗎
不結(jié)賬不知道23年未分配利潤(rùn),結(jié)完賬怎么計(jì)提呢?
你好,就是先結(jié)賬的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,再集體盈余攻擊。