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老師,公司付的庫房租金,車間電費,設備租賃費,倉儲費700多萬呢,可是發(fā)票只開進來300萬,這個攤銷這塊我要怎么做賬?

2024-01-11 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-11 11:56

你好,可以根據(jù)實際發(fā)生的費用攤銷,在匯算清繳前取得發(fā)票。

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快賬用戶2923 追問 2024-01-11 11:57

分錄怎么做?

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快賬用戶2923 追問 2024-01-11 11:58

要是匯算清繳前票還是沒到呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-11 12:06

需要在匯算時做納稅調(diào)增.電費根據(jù)實際發(fā)生計入相應科目 分錄 借:銷售費用-倉儲費/租金/設備租金 ? ? ? ? ? ? ?貸:預付賬款-***供應商

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你好,可以根據(jù)實際發(fā)生的費用攤銷,在匯算清繳前取得發(fā)票。
2024-01-11
同學好 此業(yè)務屬于售后回租 售后回租業(yè)務會計處理: 租賃開始日,向融資公司出售資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)——融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 借:銀行存款 借:未確認融資費用 貸:長期應付款 支付租金: 借:長期應付款 貸:銀行存款 計提融資租賃資產(chǎn)的折舊: 借:管理費用等相關(guān)科目 貸:累計折舊 分攤未確認融資費用: 借:財務費用 貸:未確認融資費用 期滿時: 借:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)-融資售后回租固定資產(chǎn)
2021-09-28
你好!這個沒事的了。不用擔心
2024-03-25
借銀行存款 貸其他業(yè)務收入、 應交稅費 借其他業(yè)務成本貸累計折舊。
2022-04-02
你好!你們可以計入長期待攤費用。設備不是你們的,安裝費用是你們支付的嗎?進行挖坑
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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