同學(xué)你好 利潤總額是收入減去成本費(fèi)用

老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計入營業(yè)外收入嗎。 等于這個企業(yè)所得稅只到9項(xiàng)實(shí)際利潤額計提了所得稅。 然后利潤表是營業(yè)利潤+營業(yè)額收入計提的所得稅。這里面有差數(shù)
利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤總額那里減了嗎
請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時,應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計入營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額
老師,個人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,其中增值稅減免部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入填到季報經(jīng)營所得哪塊呢,是成本費(fèi)用嗎,正常是收入-成本-期間費(fèi)用+營業(yè)外收入=利潤總額
小規(guī)模納稅人減免的2%增值稅 做賬做營業(yè)外收入 出財務(wù)報表的時候 這個營業(yè)外收入 已經(jīng)做進(jìn)報表里了 還是不用做 就是季報的時候 財務(wù)報表 利潤表里 營業(yè)外收入要算上這個減免的稅嗎?
你好,老師,請問。請問下我們有一單貨物是EXW出口的,國內(nèi)沒有支付運(yùn)雜費(fèi),現(xiàn)在開銷售發(fā)票,需要按照FOB價格開具,怎么開票,可以直接按EXW的出口價格開票嗎?
老師,收到不能抵扣的發(fā)票,可以直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問公司購買的軟件系統(tǒng)10萬元,以后這個軟件不用了也賣不出去的,應(yīng)該怎么入賬
老師好,火車票計算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 填列在增值稅申報表那一列?
老師,2023年4月28號成立的公司,最晚是要什么時間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,我現(xiàn)在在工商系統(tǒng)做一個個轉(zhuǎn)企的業(yè)務(wù),我想問下這個,“關(guān)于修改公司章程的決議、決定”,怎么寫
有文件規(guī)定說企業(yè)只能留多少備用金嗎?
老師 因?yàn)楣緞偝闪?想規(guī)范一點(diǎn),如何避免應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 報表有負(fù)數(shù),
老師,我們開出的發(fā)票,前幾年的,對方已抵扣了,能退回紅沖嗎
請問購入空調(diào)2000元,普通發(fā)票,幾年后買掉要交增值稅嗎?


收入減去成本費(fèi)用是營業(yè)利潤,利潤總額包含營業(yè)外收入和營業(yè)外支出,申報企業(yè)所得稅的時候只填寫營業(yè)利潤的金額嗎
對的 是這樣 填寫營業(yè)利潤的金額