同學(xué)你好 利潤(rùn)總額是收入減去成本費(fèi)用
老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計(jì)入營業(yè)外收入嗎。 等于這個(gè)企業(yè)所得稅只到9項(xiàng)實(shí)際利潤(rùn)額計(jì)提了所得稅。 然后利潤(rùn)表是營業(yè)利潤(rùn)+營業(yè)額收入計(jì)提的所得稅。這里面有差數(shù)
利潤(rùn)總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤(rùn)+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤(rùn)總額那里減了嗎
請(qǐng)問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,其中增值稅減免部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入填到季報(bào)經(jīng)營所得哪塊呢,是成本費(fèi)用嗎,正常是收入-成本-期間費(fèi)用+營業(yè)外收入=利潤(rùn)總額
小規(guī)模納稅人減免的2%增值稅 做賬做營業(yè)外收入 出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 這個(gè)營業(yè)外收入 已經(jīng)做進(jìn)報(bào)表里了 還是不用做 就是季報(bào)的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表 利潤(rùn)表里 營業(yè)外收入要算上這個(gè)減免的稅嗎?
激活碼忘記了,都沒使用過一個(gè)新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認(rèn)證,這個(gè)我這個(gè)月能補(bǔ)認(rèn)證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補(bǔ)助一直算嗎,有時(shí)間限制嗎?
公司有播種機(jī)25臺(tái),購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對(duì)外出租,自營地只有5000畝,播種機(jī)對(duì)應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\\\折舊費(fèi)呢?
老師好,當(dāng)天付出去的款項(xiàng),由于賬號(hào)錯(cuò)了,當(dāng)天又退回了,還要做賬嗎?
技術(shù)檢測(cè),環(huán)境檢測(cè)屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)嗎?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
收入減去成本費(fèi)用是營業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額包含營業(yè)外收入和營業(yè)外支出,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候只填寫營業(yè)利潤(rùn)的金額嗎
對(duì)的 是這樣 填寫營業(yè)利潤(rùn)的金額