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老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,如果報(bào)關(guān)單上境外收貨人的名稱沒(méi)有區(qū)分大小寫,開票上面購(gòu)買方的名稱區(qū)分大小寫,報(bào)關(guān)行不知道是什么原因全部打成了大寫,這樣還能申報(bào)退稅嗎

2024-01-11 10:19
答疑老師

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 10:24

同學(xué)你好 報(bào)關(guān)單上的境外收貨人名稱與開票上的購(gòu)買方名稱存在大小寫不一致的情況,且報(bào)關(guān)行在報(bào)關(guān)單上全部使用了大寫。 首先需要了解相關(guān)海關(guān)和稅務(wù)部門的規(guī)定,確保報(bào)關(guān)單和開票的填寫符合要求。通常情況下,海關(guān)和稅務(wù)部門對(duì)大小寫不敏感,但要求填寫準(zhǔn)確、完整、一致的信息。如果報(bào)關(guān)單和開票上的信息不一致,可能會(huì)影響退稅的審核和審批。 針對(duì)這種情況,建議盡快與報(bào)關(guān)行聯(lián)系,說(shuō)明情況并更正報(bào)關(guān)單上的信息,使之與開票上的信息一致。如果無(wú)法更正報(bào)關(guān)單上的信息,可以嘗試向海關(guān)和稅務(wù)部門咨詢,了解是否可以通過(guò)其他方式解決大小寫不一致的問(wèn)題,以確保能夠順利申報(bào)退稅。

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同學(xué)你好 報(bào)關(guān)單上的境外收貨人名稱與開票上的購(gòu)買方名稱存在大小寫不一致的情況,且報(bào)關(guān)行在報(bào)關(guān)單上全部使用了大寫。 首先需要了解相關(guān)海關(guān)和稅務(wù)部門的規(guī)定,確保報(bào)關(guān)單和開票的填寫符合要求。通常情況下,海關(guān)和稅務(wù)部門對(duì)大小寫不敏感,但要求填寫準(zhǔn)確、完整、一致的信息。如果報(bào)關(guān)單和開票上的信息不一致,可能會(huì)影響退稅的審核和審批。 針對(duì)這種情況,建議盡快與報(bào)關(guān)行聯(lián)系,說(shuō)明情況并更正報(bào)關(guān)單上的信息,使之與開票上的信息一致。如果無(wú)法更正報(bào)關(guān)單上的信息,可以嘗試向海關(guān)和稅務(wù)部門咨詢,了解是否可以通過(guò)其他方式解決大小寫不一致的問(wèn)題,以確保能夠順利申報(bào)退稅。
2024-01-11
您好,這樣的操作不會(huì)影響企業(yè)享受出口退稅政策的。
2024-03-01
小規(guī)模不退稅,是出口免稅的,要有成本票
2020-08-11
您好, 1、國(guó)內(nèi)銷售額大小對(duì)于出口退稅沒(méi)有影響; 2、匯率在中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,按照?qǐng)?bào)關(guān)當(dāng)月1號(hào)日期的匯率,在普票備注欄注明FOB價(jià)、匯率等信息; 3、在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)數(shù)據(jù); 4、可以的
2020-09-04
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法。“免”稅是指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
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