借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出14529.91 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款14529.91 如果有實際業(yè)務(wù)的。
老師好;我企業(yè)是一般納稅人,稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進項發(fā)票為失控發(fā)票,要求在本月做進項稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報,發(fā)票不符合規(guī)定,不得作為稅前扣除憑證,想請問老師,2016年的所得稅更正申報表怎么修改,關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個分錄下!
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會計分錄怎么做,2020年的發(fā)票因為對方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進項稅額轉(zhuǎn)出,當時的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進項稅額轉(zhuǎn)入,這筆會計分錄應(yīng)該怎么做
今年稅務(wù)查2016年的發(fā)票 有張發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出了改了2016年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅表 怎么做調(diào)整的會計分錄 轉(zhuǎn)出金額為85470.09稅額為14529.91
你好,2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表?
小企業(yè)會計準則下,調(diào)整了21年的進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理,所得稅年報及報表需要調(diào)整嗎?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
一共是補交了增值稅款14529.91元滯納金18881.62元,修改2016年企業(yè)所得稅年度申報表,調(diào)增85470.09元,補交企業(yè)所得稅5398.2元滯納金6421.16元,合計稅款滯納金共45230.89元。
都用以前年度損益調(diào)整? 不用調(diào)整未分配利潤嗎
借應(yīng)交稅費查補稅款14529.91, 貸銀行存款。 借營業(yè)外支出滯納金18881.62,貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅5398.2, 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出滯納金6421.16,貸銀行存款。
這樣記賬嗎
現(xiàn)在利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整了
你好,可以的,可以這么做的。
老師 現(xiàn)在的利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整了 怎么弄
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到衛(wèi)生間地板他就是不是在列表里面
我是不是得手動做個分錄
才能跟稅務(wù)的報表一致
是的,對的,是這么做的。