你好,一般就是開了票確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會(huì)開發(fā)票,如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,就會(huì)很不匹配。到底是在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話,那么就會(huì)有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,已開票但不符合收入確認(rèn)條件,就是設(shè)備還未生產(chǎn)出來,但是客戶要發(fā)票才給預(yù)付款。這票開出來確認(rèn)收入后要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本 遇到那種預(yù)收款還要開票的客戶,這成本還真不好結(jié)轉(zhuǎn)
老師,未來票收入要確認(rèn)成本嗎,實(shí)際就發(fā)貨,但是發(fā)票要次月開這種情況確認(rèn)了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)對的成本嗎
老師 一般來說確認(rèn)收入同時(shí)要確認(rèn)成本 但實(shí)際情況確認(rèn)收入時(shí) 轉(zhuǎn)出去的成本還沒收到發(fā)票 這種情況是應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
這個(gè)時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,我們這個(gè)月有一筆開票收入,本月不確認(rèn)成本嗎
這個(gè)月一筆未開票收入,對應(yīng)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,貨實(shí)際已發(fā)
如果是對方不要發(fā)票的話就是未開票收入成本也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
是發(fā)票但是我們的人忘開了,但是又必須確認(rèn)收入這種情況呢,發(fā)票肯定是要開給對方的
那你就先按照未開票收入做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等對方開發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_減未開票收入,然后再按照發(fā)票做賬