成本正常結(jié)轉(zhuǎn)它不影響賬務(wù)處理。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
請(qǐng)問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購(gòu)和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師請(qǐng)問,已經(jīng)確認(rèn)的收入 但已支付的材料款還沒收到發(fā)票,這樣的情況應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
想咨詢下老師,房地產(chǎn)的收入是在什么情況下確認(rèn)?是不是在整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束清算的時(shí)候才確認(rèn)放入并結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是預(yù)收房款開具發(fā)票的時(shí)候就確認(rèn)銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,未來票收入要確認(rèn)成本嗎,實(shí)際就發(fā)貨,但是發(fā)票要次月開這種情況確認(rèn)了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)對(duì)的成本嗎
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
啥意思老師 沒有發(fā)票也要確認(rèn)成本?
你好 是的 賬上記成本 是這樣對(duì)的?
沒有發(fā)票可以確認(rèn)成本嗎? 不影響
那之后收回發(fā)票呢
回來發(fā)票吧,沒票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
如果票一直未能收回 就匯算清繳調(diào)增嗎?
對(duì)的就是這樣操作正確沒問題。
我之前是發(fā)票到了才確認(rèn)成本的 這樣做有什么問題嗎?
這樣不對(duì),需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生了即使沒票也入賬。
我都有點(diǎn)混淆了 權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制的區(qū)別?這兩個(gè)怎么理解區(qū)分呢
企業(yè)會(huì)計(jì)用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 他不是按照收錢來入賬。 收付時(shí)限制是收錢就入賬不分是哪一期的。
當(dāng)期發(fā)生的費(fèi)用即使沒付款也是按照全責(zé)發(fā)生制計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用。
會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬,不看有沒有發(fā)票,當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期入賬? 有沒有發(fā)票能不能稅前扣除?這是稅法?做賬不看稅法,看準(zhǔn)則。
那老師匯算清繳的時(shí)候 調(diào)增調(diào)減就需要自己去翻看以前的賬本 自己統(tǒng)計(jì) 是嗎
是這樣的,或者你平時(shí)就登記一下將來統(tǒng)計(jì)也方便。
那老師我之前做的不對(duì)的賬 怎么辦呢
錯(cuò)的可以做更正,更正處理。
好的 感謝老師
不客氣,祝您工作愉快。