需要交印花稅,按買賣合同,萬分之三交。165萬×0.03%=495 如果你是小微企業(yè),或者是增值稅小規(guī)模,則可減免50%,即繳納247.5
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,在街上商鋪零售眼鏡銷售商店,請問印花稅這個月應(yīng)該怎么繳納?寫買賣合同,他計稅數(shù)量應(yīng)該怎么算呢?那賣了很多眼鏡,還有眼鏡架什么的,金額5萬元左右
老師你好,電子商務(wù)公司,訂單都是店鋪一筆一筆的,數(shù)量很多,沒有合同,都是店鋪訂單,需要繳印花稅嗎?怎么交?
電子商務(wù)公司,企業(yè)店鋪銷售給個人總訂單數(shù)是9801單,金額是165萬,請問需要繳印花稅嗎?怎么交?
老師,請問一下,我現(xiàn)在是在發(fā)制品公司,之前我從事的是商業(yè)企業(yè),現(xiàn)在老板讓我給一個業(yè)務(wù)員算算他4月份的利潤, 他的店鋪數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)已導(dǎo)出,但是公司四月份的費(fèi)用,我這邊安什么比例分?jǐn)偨o他,房租,水電,人工等 現(xiàn)在是倉庫的庫存沒有具體的金額, 我是用四月份當(dāng)月的銷售總額分?jǐn)?,還是其他的方式? 庫存用算利息嗎?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達(dá)成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因?yàn)樾枰o到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點(diǎn)費(fèi)用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點(diǎn)作為我司與其合作的費(fèi)用,由于實(shí)際達(dá)不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因?yàn)榻痤~較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
不是說與個人書立的合同不需要申報印花稅么
你回復(fù)的確定是正確的么,要確定哦。
你好,這一點(diǎn)你說得對。凡是有個人參與的買賣合同,雙方不用繳納印花稅。