你好,對(duì)于職工教育經(jīng)費(fèi)可如實(shí)抵扣相應(yīng)稅費(fèi)
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)手機(jī),用于職工辦公用,取得的增值稅專(zhuān)票能抵扣嗎?如果可以抵扣發(fā)票還需要同時(shí)附哪些材料?
公司是農(nóng)業(yè)企業(yè)一般納稅人,取得了購(gòu)買(mǎi)機(jī)器的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額抵不掉,可以退給公司嗎
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月購(gòu)置一辦公樓,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額1200萬(wàn)元,當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13的稅率,該企業(yè)取得專(zhuān)用發(fā)票符合規(guī)定,并已認(rèn)證,要求計(jì)算該商場(chǎng)6月可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2018年10月發(fā)生以-|||-下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):-|||-(1)購(gòu)進(jìn)一批材料,價(jià)值5000元,用于發(fā)放職工中秋節(jié)福利,并取得增值稅專(zhuān)用-|||-發(fā)票。-|||-(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額15000元。-|||-(3)銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,取得收入339000元,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。-|||-要求:計(jì)算該企業(yè)10月份應(yīng)納增值稅稅額。
麻煩老師解答一下,徹底不會(huì)了?
老師,怎么判斷出來(lái)的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對(duì)方能給開(kāi)發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開(kāi)發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專(zhuān)項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò),現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
請(qǐng)問(wèn)老師汽車(chē)拆解報(bào)廢回收企業(yè)回收整車(chē),拆解后銷(xiāo)售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷(xiāo)售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類(lèi)也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開(kāi)票,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票成本最后沒(méi)交稅,開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎