同學(xué)你好 金額是多少呢
37.某百貨商場(一般納稅人)2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):商場本月從一般納稅人企業(yè)購進商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為19000元,支付運雜費合計10000元(運雜費不能抵扣),購進商品貨款均已支付并已驗收入庫;該商場銷售商品取得收入300000元(其中銷售化妝品取得收入100000元,銷售金銀首飾取得收入200000元)。要求:以元為單位,計算該商場應(yīng)繳納的增值稅、消費稅(增值稅稅率13%、化妝品消費稅稅率30%、金銀首飾消費稅稅率為5%)。
37.某百貨商場(一般納稅人)2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):商場本月從一般納稅人企業(yè)購進商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為19000元,支付運雜費合計10000元(運雜費不能抵扣),購進商品貨款均已支付并已驗收入庫;該商場銷售商品取得收入300000元(其中銷售化妝品取得收入100000元,銷售金銀首飾取得收入200000元)。要求:以元為單位,計算該商場應(yīng)繳納的增值稅、消費稅(增值稅稅率13%、化妝品消費稅稅率30%、金銀首飾消費稅稅率為5%)。
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報表的口徑:(1)計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進項稅額。(2)計算該商場3月份的銷項稅額。(3)計算該商場3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場可以抵扣的增值稅進項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場上期有未抵扣進項稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運費發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報表的口徑:(1)計算該商場3月份的應(yīng)抵扣的進項稅額。(2)計算該商場3月份的銷項稅額。(3)計算該商場3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場可以抵扣的增值稅進項稅:(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:
2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場為增值稅一般納稅人,適用于13的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票符合規(guī)定,并已認(rèn)證,要求計算該商場6月可以抵扣的增值稅的進項稅額。
跨境電商企業(yè)國內(nèi)外貿(mào)主體公司可以由國內(nèi)運營主體公司控股么?
老師,請幫我解析一下這個題!
經(jīng)濟法最高額抵押,為什么不能轉(zhuǎn)讓
你好老師,我們是大米加工廠,現(xiàn)在生產(chǎn)出來的稻殼,我們變成稻殼顆粒進行售賣,請問這塊稻殼的業(yè)務(wù)用不用做調(diào)整,或者需要怎么做!需要去稅務(wù)那里進行其他稅種核定啥的嗎 開具的專票,稅率9
老師怎么分析財務(wù)報表呢?怎么看他們之前勾稽關(guān)系呢
老師,500元以內(nèi)的可以白條入賬的小額費用,有什么具體要求嗎?
老師,請教一下老板的工資一年35萬,年終獎14.5萬,我應(yīng)該怎么申報個稅呢?謝謝老師
增值稅票和普票有什么區(qū)別
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè)。這個月出口了一批購入的原材料。出口原材料的進項發(fā)票里面也有生產(chǎn)用的材料,出口原材料和生產(chǎn)用材料在一張進項發(fā)票上,因為出口原材料進項稅額不能抵扣,我怎么來處理這個進項
小規(guī)模公司以前季度企業(yè)所得稅報表沒有填數(shù),0數(shù)據(jù)可以嗎?要不要修改