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老師,我想問一下,分公司給總公司開了勞務(wù)費發(fā)票,怎么做合并報表

2024-01-10 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 20:16

您好,這個的話,抵消這部分就可以的,抵消這個勞務(wù)費

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:17

是不是資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付要抵消,利潤表,收入和成本要抵消

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:18

嗯對,是這意思的,同時

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:26

那我總公司做借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款分公司做借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個生產(chǎn)成本怎么抵消

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:28

你生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:28

老師你能細說一下嗎,沒太懂

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:31

就是生產(chǎn)成本,需要借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣處理的

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:32

這個是總公司的嗎還是分公司的

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:34

這個是屬于總公司這樣做的

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:35

那生產(chǎn)成本是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)類科目,那負債那邊的科目要抵消那個

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:39

借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣 那邊影響的是未分配利潤

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:41

那就是資產(chǎn)負債表要抵消應(yīng)收應(yīng)付,存貨和未分配利潤,利潤表要收入和成本抵消是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:43

對的,理解的是沒錯的

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快賬用戶4469 追問 2024-01-10 20:43

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-10 20:48

不客氣的早點休息

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您好,這個的話,抵消這部分就可以的,抵消這個勞務(wù)費
2024-01-10
這個不是總分公司之間的業(yè)務(wù),這就是借出去180萬。
2025-01-15
你好這個不需要開票,分公司本來就屬于總公司管理的 分公司屬于項目公司,管理費用肯定稅局是不認可的
2020-10-10
您好,學員。在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的,因為你們母子公司已經(jīng)單獨往來掛賬核算了,合并報表抵消只要抵消雙方往來款就行 借:其他應(yīng)付款-電費(子公司) 貸:其他應(yīng)收款-電費(母公司) 借:營業(yè)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:管理費用
2022-11-03
你是合并報表,不是分錄來加入的。內(nèi)容很豐富,學堂有相關(guān)課程可以學習
2022-03-12
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