您好,這個的話,抵消這部分就可以的,抵消這個勞務(wù)費

老師您好,請問下,總公司接工程1000萬,自己做了400萬,給分公司分包600萬,在合并報表時,如果分公司實際發(fā)生了成本費用,要合并到總公司報表里嗎,謝謝老師
老師你好,公司有一項業(yè)務(wù),總公司簽的合同,開票也是開給總公司,但是實際發(fā)身業(yè)務(wù)是分公司,我想問一下總公司收到發(fā)票后可以開票給分公司么。
老師,總公司和分公司合并報表,怎么做?可以發(fā)一下嗎
老師,我想問一下母子公司合并報表與總分公司合并報表里面成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的合并分錄一樣嗎?
老師,我想問一下,分公司給總公司開了勞務(wù)費發(fā)票,怎么做合并報表
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
是不是資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付要抵消,利潤表,收入和成本要抵消
嗯對,是這意思的,同時
那我總公司做借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款分公司做借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個生產(chǎn)成本怎么抵消
你生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師你能細說一下嗎,沒太懂
就是生產(chǎn)成本,需要借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣處理的
這個是總公司的嗎還是分公司的
這個是屬于總公司這樣做的
那生產(chǎn)成本是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)類科目,那負債那邊的科目要抵消那個
借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 生產(chǎn)成本,這樣 那邊影響的是未分配利潤
那就是資產(chǎn)負債表要抵消應(yīng)收應(yīng)付,存貨和未分配利潤,利潤表要收入和成本抵消是嗎
對的,理解的是沒錯的
好的謝謝老師
不客氣的早點休息