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老師你好,麻煩問一下,我們公司租別人的車,他說1月份給人家付了480的租車費,我們列的分?jǐn)?shù)是借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,但是當(dāng)月對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,嗯,他是在下個月給我們開的發(fā)票,但是我們就做了一個紅沖分,錄的這個做法就是借管理費用,租車費負數(shù),借其他應(yīng)付款,正數(shù)借管理費用負數(shù)貸,其他應(yīng)付款證書,你看這樣做對嗎?

2024-01-10 17:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 17:54

您好,這個是沒錯的

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快賬用戶3349 追問 2024-01-10 18:26

好的,老師如果說你看我這樣做分錄這樣紅沖分錄對嗎?借管理費用,租車費負數(shù)借,其他應(yīng)收款證書借管理費用證書貸,其他應(yīng)收款負數(shù),這樣紅沖 行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 18:56

可以,這個方式?jīng)]錯的

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您好,這個是沒錯的
2024-01-10
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應(yīng)付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
您好,您的處理非常正確
2024-01-10
您好,您好,是的,可以的,用未分配利潤這個科目也行的
2024-02-26
你好,這樣的紅沖也是可以的,不需要換成利潤分配-未分配利潤,這樣的紅沖只影響24年的利潤
2024-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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