你好是的,就是這樣子。
老師我問第四季度所得稅利潤根據(jù)年度利潤正數(shù)才交所得稅嗎,如果前三個季度虧,最后季度盈利,但是本年累計是虧,這個要不要交所得稅
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
老師,上個季度交了企業(yè)所得稅,這個季度如果不想退稅是不是利潤要保持在上個季度的水平,
老師,如果之前三個季度所得稅一共繳納了500,如果第四季度申報,利潤為負(fù)數(shù),相當(dāng)于整體為負(fù)數(shù),那么不交稅,這種情況是不是要退稅的?還是說如果第四季度不交稅,可以把利潤維持和第三季度申報的一樣。
老師,是不是有利潤就要交企業(yè)所得稅?還是可以減上個季度。我這個季度利潤11萬多,上個季度負(fù)45181.99,這個季度交嗎
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實操中紅沖收入是借:銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(負(fù)數(shù))嗎?因為損益類收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以平時收入就最好只有貸方有數(shù)字?
跨年的賬科目計入有問題,直接調(diào)整可以嗎,還是需要沖紅重新入賬
從其他單位購買軟件,然后進(jìn)行銷售,沒有再加工,這個收入屬于高新收入嘛?還是一般的貨物銷售收入
老師,轉(zhuǎn)讓購置的房地產(chǎn),算印花稅,按含稅收入算還是不含稅收入算
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出51萬,這個怎么理解?
老師好!我公司是高新企業(yè),受委托技術(shù)開發(fā),是否免征增值稅?稅收分類的大類選什么?
老師親問一下,我們總公司幫子公司代收工會經(jīng)費,通過總公司電子稅務(wù)局申報單位部分的工會經(jīng)費,總公司收到子公司單位經(jīng)費的入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 繳納時候:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這種處理對了沒? 然后子公司打入我們公司單位部分的工會經(jīng)費的入賬方法是: 借:管理費用-單位工會費 貸:銀行存款 老師:這樣對了沒