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老師,我的增值稅年終結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅里面還掛0.02要怎么處理

老師,我的增值稅年終結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅里面還掛0.02要怎么處理
2024-01-10 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 16:00

你好,借方余額還是貸方余額?

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快賬用戶5049 追問 2024-01-10 16:00

貸方余額

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:02

建應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外收入。

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你好,借方余額還是貸方余額?
2024-01-10
你好? ?那你少扣款的話? 你就做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入?
2021-07-05
您好,您是讓進(jìn)項(xiàng)稅額不想要了嗎?一般是沖減他的損益類科目,你當(dāng)時應(yīng)該是記到管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本里面的。
2022-05-09
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-10-13
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直在賬上掛著呢
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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