您好,您是讓進項稅額不想要了嗎?一般是沖減他的損益類科目,你當時應該是記到管理費用或者是主營業(yè)務成本里面的。
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師好,進項轉(zhuǎn)出 最后結(jié)平是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是 未交增值稅 里面的
老師,關于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進項和銷項轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務成金額怎么計算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標用的一個公司,因為賬務往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個人使用了。那個人運貨給客戶開運輸發(fā)票時,上面寫該車的車牌號,會有什么風險嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報關的,海關新規(guī)要求報關單上虛報雜費金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關的單據(jù),這個要怎么處理,后期會影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應收賬款,本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負數(shù)
不是 是留底退稅的 借 銀行 貸 進項轉(zhuǎn)出 最后 結(jié)轉(zhuǎn) 是 借 進項轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是 貸 未交增值稅
你好,你直接做一筆借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要再調(diào)整別的科目了,因為他們都是在應交稅費這個大科目里面的。
那 這樣 進項稅額轉(zhuǎn)出 期末就一直有余額了額
你好,這個很正常的,你只要是能看到應交稅費那個總合計那個數(shù)據(jù)是對的就可以的。
就是 進項稅額轉(zhuǎn)出 本來就是期末有余額的對吧 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,因為它們都屬于應交稅費,咱主要看應交稅費這個合計數(shù)就可以了。
好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂