 
                            你好,同學 可以寫在一起的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    甲公司本年8月開業(yè),注冊資本1000萬元,當年發(fā)生經(jīng)營活動如下:領(lǐng)受工商營業(yè)執(zhí)照,房屋產(chǎn)權(quán)證,土地使用證,銀行開戶許可證,外匯許可證各一份;建賬時共設(shè)10個營業(yè)帳簿,其中記載資金的帳簿一本,記載實收資本800萬;簽訂以貨易貨合同一份,用自己價值200萬元的貨物換進乙企業(yè)價值150萬元的貨物,并收到差價款50萬元;與銀行簽訂借款合同1份,記載借款金額500萬元;與廣告公司簽訂廣告牌制作合同1份,分別記載加工費3萬元,廣告公司提供的原材料7萬元。根據(jù)上述資料回答下列問題。計算領(lǐng)受權(quán)利,許可證照應(yīng)繳納的印花稅。計算設(shè)置營業(yè)賬簿應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂以貨易貨合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂借款合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂廣告牌制作合同應(yīng)繳納的印花稅,
甲公司本年8月開業(yè),注冊資本1000萬元,當年發(fā)生經(jīng)營活動如下:領(lǐng)受工商營業(yè)執(zhí)照,房屋產(chǎn)權(quán)證,土地使用證,銀行開戶許可證,外匯許可證各一份;建賬時共設(shè)10個營業(yè)帳簿,其中記載資金的帳簿一本,記載實收資本800萬;簽訂以貨易貨合同一份,用自己價值200萬元的貨物換進乙企業(yè)價值150萬元的貨物,并收到差價款50萬元;與銀行簽訂借款合同1份,記載借款金額500萬元;與廣告公司簽訂廣告牌制作合同1份,分別記載加工費3萬元,廣告公司提供的原材料7萬元。根據(jù)上述資料回答下列問題。計算領(lǐng)受權(quán)利,許可證照應(yīng)繳納的印花稅。計算設(shè)置營業(yè)賬簿應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂以貨易貨合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂借款合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂廣告牌制作合同應(yīng)繳納的印花稅,
甲公司本年8月開業(yè),注冊資本1000萬元,當年發(fā)生經(jīng)營活動如下:領(lǐng)受工商營業(yè)執(zhí)照,房屋產(chǎn)權(quán)證,土地使用證,銀行開戶許可證,外匯許可證各一份;建賬時共設(shè)10個營業(yè)帳簿,其中記載資金的帳簿一本,記載實收資本800萬;簽訂以貨易貨合同一份,用自己價值200萬元的貨物換進乙企業(yè)價值150萬元的貨物,并收到差價款50萬元;與銀行簽訂借款合同1份,記載借款金額500萬元;與廣告公司簽訂廣告牌制作合同1份,分別記載加工費3萬元,廣告公司提供的原材料7萬元。根據(jù)上述資料回答下列問題。計算領(lǐng)受權(quán)利,許可證照應(yīng)繳納的印花稅。計算設(shè)置營業(yè)賬簿應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂以貨易貨合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂借款合同應(yīng)繳納的印花稅。計算簽訂廣告牌制作合同應(yīng)繳納的印花稅,
您好,老師,我咨詢一下,22年第四季度的企業(yè)所得稅和印花稅可以計提到23年1月嗎。我不想計提到22年12月了
一月份繳納了上一年第四季度的印花稅 ,上年度中了的時候并沒有計提這部分印花稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費稅點是0。現(xiàn)在稅務(wù)局說要補交稅?實際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
不需要區(qū)分哪個是季報的,哪個是年報的嗎?
可以分行寫清楚,摘要里面說明
計提第四季度稅金及附加 計提本年稅金及附加
計提第四季度稅金及附加 計提本年稅金及附加 是的
需要寫明哪個是買賣合同的哪個是營業(yè)賬簿的嗎
不用的,不用這么寫的