你好,需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)本年的軟。
老師 本年利潤是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后,金蝶里怎么出現(xiàn)利潤分配未分配利潤分錄?
請問老師,本月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,是把12月的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再做這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎? 還是做了這張結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師,年底結(jié)賬,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是嗎?做完結(jié)轉(zhuǎn)分錄,海族要再次結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師 您好,12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后,利潤分配未分配利潤為負(fù)數(shù)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
2022年的沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
你好,可以的,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。
和庫存商品有聯(lián)系嗎?我每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目將損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤,年底還需要將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?我看資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配未分配利潤是個累計額呀
那你成本結(jié)轉(zhuǎn)是什么,是銷售什么的 本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的,每個月都是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就行。
成本結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)每月都是正常做著,只是沒有做將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,分錄是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 是這樣?金額就是按資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配未分配利潤金額來填寫吧?
好,不是的,這個是本年利潤的余額,看科目余額表或者是明細(xì)賬。