你好,可以做賬的,就是把稅額記入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
老師這種2020年的發(fā)票還可以認(rèn)證抵扣嗎?賬務(wù)處理該怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)公司是不動(dòng)產(chǎn)辦公樓租賃行業(yè)。進(jìn)項(xiàng)租金專票不過(guò)(本月沒(méi)有)開(kāi)了600萬(wàn)信息服務(wù)費(fèi)專票,可以一次性多認(rèn)證抵扣幾百萬(wàn)嘛?那具體做賬處理和攤銷怎么做呢?
個(gè)體戶查賬征收收到專票怎么處理?可以認(rèn)證為不可抵扣的發(fā)票?
買了一臺(tái)電腦 開(kāi)專票 專票暫時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣 整個(gè)賬務(wù)處理怎么做
購(gòu)進(jìn)貨物 取得專票 暫不認(rèn)證專票 6個(gè)平臺(tái)以后才認(rèn)證抵扣了 請(qǐng)問(wèn)一下 賬務(wù)處理怎么做?當(dāng)時(shí)發(fā)票還未抵扣,貨物的成本扣除用什么做憑證?
老師,我們有個(gè)甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過(guò)戶給下家,現(xiàn)在這個(gè)房子的土地用途是科教用地,,然后老板說(shuō)之前甲方預(yù)交過(guò)一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說(shuō)房產(chǎn)稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說(shuō)還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒(méi)做過(guò)房地產(chǎn),我也不懂,啥意思呢老板,咋做
獨(dú)立核算的分公司,沒(méi)有設(shè)置銀行賬戶,由總公司簽合同,轉(zhuǎn)賬,但是發(fā)票開(kāi)到分公司了,這種怎么辦
老師您好,我目前報(bào)表是平的,我們那個(gè)公司是2024年成立,但是一直截止到2025年的上個(gè)月,剛剛發(fā)生的業(yè)務(wù)之前都是零報(bào)稅。然后呢,上個(gè)月呢,也是這個(gè)股東這個(gè)打的投資款,然后現(xiàn)在目前呢,對(duì)外還沒(méi)有產(chǎn)生任何的業(yè)務(wù),只不過(guò)是上個(gè)月開(kāi)始那個(gè)發(fā)工資以及交了一些社保,銀行那個(gè)費(fèi)用的扣除,就這就這三四筆業(yè)務(wù)?,F(xiàn)在報(bào)表都弄完了,在報(bào)稅這塊兒,我有點(diǎn)搞不清楚了。
老師 ,電腦長(zhǎng)截圖怎么操作?
老師,我們現(xiàn)在有一個(gè)建筑工程項(xiàng)目,1000萬(wàn),然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個(gè)勞務(wù)公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅3的稅率,還有一個(gè)商貿(mào)公司13的稅率,現(xiàn)在老板考慮說(shuō)如果用商貿(mào)公司和勞務(wù)簽的話這1000萬(wàn)全部要回到這2個(gè)公司的公戶,1000萬(wàn)。如果用建筑工程公司簽的話,老板說(shuō)利潤(rùn)按照20%做,哪個(gè)更劃算一點(diǎn)呢,老師,我沒(méi)有頭緒
老師你好3年前建設(shè)倉(cāng)庫(kù)時(shí)欠的工程款,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這個(gè)季度支了,現(xiàn)金流量表應(yīng)該填在6欄,還是填到12欄
老師,平時(shí)銀行手續(xù)費(fèi)是按回單做的,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以這樣做嗎, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(發(fā)票含稅價(jià))紅沖 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(不含稅價(jià)) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
收到一張電器發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額(國(guó)補(bǔ))稅和賬務(wù)怎么處理
這兩千元收入沒(méi)有開(kāi)票,做無(wú)票收入2千元申報(bào)交稅,但是二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票顯示6千元, 跟2千元不一致,會(huì)有稅務(wù)追繳要求按照6千元交稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
23年企業(yè)虧損14萬(wàn),24年企業(yè)虧損4萬(wàn),今年在24年匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)又調(diào)增了1.5萬(wàn),那么2025年二季度利潤(rùn)是30萬(wàn),本季度利潤(rùn)以前年度虧損是沖減18萬(wàn)呢還是16.5萬(wàn)呢?
認(rèn)證了也可以不做抵扣嗎?
如果已經(jīng)認(rèn)證的話就必須要抵扣的