你好,一般納稅人還是小規(guī)模。
老師申報(bào)附加稅的時(shí)候按照減免之后的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)填寫附加稅費(fèi)表,為什么顯示這個(gè)呢?怎么弄呀?
申報(bào)表怎么裝訂,按月申報(bào)的增值稅-附加稅-印花稅順序,還是按年的增值稅年度申報(bào)的所有報(bào)表到附加稅年度申報(bào)的所有報(bào)表...
老師好,增值稅申報(bào)表 有增值稅 為什么附加稅沒有數(shù)據(jù) 都是0
老師,填報(bào)增值稅時(shí),主表,附表12345,先附表后主表的填寫,填寫順序具體怎樣的,稅務(wù)局系統(tǒng)填報(bào)時(shí)會(huì)有提示嗎
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表格都是按照順序填寫的,為什么申報(bào)狀態(tài)只有增值稅的,沒有附加稅的
當(dāng)月發(fā)生租賃退回,導(dǎo)致營業(yè)收入為負(fù),不退稅的話增值稅申報(bào)怎么處理
請問,怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)
老師您好,請問公司新入職大學(xué)生的安家費(fèi)需要代扣個(gè)稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,今天收到供應(yīng)商給我們開的專用發(fā)票,是正常當(dāng)普票用就行,還是需要重新讓供應(yīng)商開具普票?
老師,小規(guī)模開專票3個(gè)點(diǎn),稅額是繳1個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
請問老師公司小股東占比20%對應(yīng)100萬的出資額實(shí)繳了50萬,然后把這部分股份作價(jià)60萬賣給了大股東,對于公司來說這個(gè)環(huán)節(jié)怎么做賬呢?
我們公司做商管的,房產(chǎn)租賃這塊,開票有1個(gè)點(diǎn)的,還有5個(gè)點(diǎn),怎么申報(bào)增值稅,5個(gè)點(diǎn)的也按1個(gè)點(diǎn)減免嗎
老師,我們公司跟其他公司合作一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在對方要我們公司給他們公司其中一個(gè)人發(fā)工資,但是如果不寫發(fā)工資,以什么形式發(fā)這筆錢呢?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,財(cái)務(wù)怎么做賬?
公司買進(jìn)賣出蔬菜,增值稅和企業(yè)所得稅都免嗎
老師,是一般納稅人
你好,附表五這個(gè)就是你看一下你是不是沒有打開保存。
保存了,我是在快賬里練習(xí)實(shí)操
剛才又把所有的表格點(diǎn)開重新保存一遍又出現(xiàn)了,估計(jì)是系統(tǒng)問題,謝謝老師
你刷新一下試一下。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,小規(guī)模餐飲企業(yè),買菜大部分是白條,沒有發(fā)票怎么處理
你好,沒有發(fā)票,正常做賬務(wù)處理就可以的,但是不允許抵扣所得稅。
那就是年終匯算清繳都要調(diào)整嗎?
對的,是的,是這么做的。
匯算清繳調(diào)增,那豈不是要多交稅?有沒有什么辦法解決
對方是自產(chǎn)自銷的嗎?他們開發(fā)票不需要交稅的,你讓他去開發(fā)票就是。
不是自產(chǎn)自銷,很多是菜場買的,葷菜素菜都有,有的開不了票
金額超過500嗎單 一次的
不超過500的,他給你開收據(jù),備注好個(gè)人名字,身份證號,支出金額,支出項(xiàng)目也可以抵扣所得稅的。
有的時(shí)候會(huì)超過,每天都要買菜
那就沒有其他的方法,你只能帶開發(fā)票
老師,是每天不超過500都可以這樣操作嗎?還是每個(gè)月也有金額限制
對的,是的,同一個(gè)人一個(gè)月不要超過2萬。