您好。 您這個是最近好多朋友碰到的情況,您就按提示,錄入理由就可以了(疫情稅收政策減征2%)
老師申報附加稅的時候按照減免之后的增值稅為計稅基礎(chǔ)填寫附加稅費表,為什么顯示這個呢?怎么弄呀?
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費附加、地方教育費附加的時候,計稅基數(shù)為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護費可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費的計稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計算城建稅和附加費呢?
老師請問下小規(guī)模季報的時候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
請問電子稅務(wù)局填寫附加稅申報表的時候,顯示的增值稅稅額為什么跟增值稅主表申報的增值稅稅額數(shù)據(jù)不一樣呢?
老師,之前退過一次增值稅,這個報稅時交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計提我是按照實際繳納金額計提還是說按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計提呢?
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
老師,注冊個體戶用老板名字注冊還是親戚名字注冊好
老師,上月計提了費用在其他應(yīng)付款里,本月支付收到專票,怎么做賬呢
老師,請問一下,出口貨物已人民幣結(jié)算的,出口發(fā)票備注怎么寫?還需要寫匯率嗎?
老師 這個預(yù)交的填上去怎么是黃色的?
以前不會這樣唉
顏色沒事,您正常填完保存一下,看是否能申報。
老師,沒辦法申報唉
1、您計稅依據(jù)是按 減征后的金額填的,試一下。 2、保存一下,退出重新登錄再看看。
是的 是按照減征后的增值稅填寫的 沒有保存的選項啊
按減征后填的,那計算出來,就是實際應(yīng)交的金額,預(yù)繳金額是怎么來的呢?您有預(yù)繳增值稅?
老師我們是小規(guī)模 所有的發(fā)票都是去稅務(wù)局代開的專票 代開的時候增值稅附加稅都已經(jīng)交了的 但是現(xiàn)在把預(yù)交的填進去就是申報不了
實際已預(yù)繳 能填進去數(shù)嗎?
老師你看 預(yù)交的是不是填本期已交欄
是這樣填嘛?
以前我這樣填就可以呢
填到本期已交欄,因為您已經(jīng)提前交了,你試一下。
老師我就是填這爛啊 你看不到我發(fā)給你的圖片嗎 申報不了
您接一個從左到右,完整的申報表,發(fā)一下
您去稅務(wù)局代開發(fā)票時,預(yù)繳是按優(yōu)惠50%之后交的?
是的、已經(jīng)是按優(yōu)惠50%的去交了
那您把計稅依據(jù)改成優(yōu)惠前的金額填上? ? ?本期應(yīng)納稅額=全額*稅率,,本期減免額=本期應(yīng)納稅額*50%,本期預(yù)繳金額=50%金額,本期應(yīng)補金額=本期應(yīng)納稅額-本期減免額-本期預(yù)繳金額=0, 您看看。