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Q

老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內(nèi)賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?

2024-01-10 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 08:59

您好,那您需要外賬體現(xiàn),

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:00

可以按折扣后的金額開票,按折扣后金額收款,這樣返利就支付了

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:00

不能外賬提現(xiàn),外賬提現(xiàn)就要繳稅了,而且也沒有這個錢呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:00

那您就掛往來處理

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:01

比如說這筆銷售100元,我是全部收回來的,然后到年底40給城市合伙人,而且只要有銷售就是這樣,也就是說還挺多

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:03

銷售什么時候確認收入?

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:06

這個我能把握,一般都是年底給客戶返利,是不是可以有收入的時候60%做收入,40%做代收?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:08

不是,是100%做成本,支付部分做成本

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:10

但是也還要在內(nèi)賬上把錢返利給客戶。如果做成本返不出去錢了吧

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:12

成本也是可以出去的

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:12

您具體分錄能給我寫下嗎 另外需要什么證據(jù)鏈呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 09:13

1您的發(fā)票確認開100還是60?

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 09:24

我們現(xiàn)在客戶不要發(fā)票 我都是做無票收入

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:49

那您就是按100確認收入

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 10:50

然后呢,怎么返利出去

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:50

返利是做成本即可

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 14:11

具體分錄呢?需要什么證據(jù)鏈呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:22

合同,協(xié)議,借主營業(yè)務成本。貸銀行存款,收返利款方與客戶是同一方?

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快賬用戶4083 追問 2024-01-10 16:56

會銷售給 abc,返利是只返利給 a,合同和協(xié)議需要什么內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:57

那就A可以按凈額計算收入,BC都是全額,BC返A做成本

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你好,返利的發(fā)票你們怎么準備,怎么開?
2024-01-10
您好,那您需要外賬體現(xiàn),
2024-01-10
客戶自己開發(fā)票給公司嗎
2024-01-10
同學你好 外賬的話這個開發(fā)票才可以
2024-01-10
同學好,簡單來說就是我們有30萬的收入,需要返利40%,其中收入在內(nèi)賬上,返利需要在外賬上體現(xiàn),那么建議通過銷售費用,基于公司所處行業(yè)中的合理大額費用返給客戶,例如會議費等,這部分需要取得相關(guān)發(fā)票和合同以謹慎處理,會議費開票單位由客戶a提供建議
2024-01-11
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