如果沒有,可以零申報(bào)的哈
老師,請(qǐng)問營業(yè)賬簿印花稅是不是沒有增資都填0,如果賬上有實(shí)收資本以前年度的,是不是已經(jīng)交過印花稅不用報(bào)了?還有如果是認(rèn)繳的沒有實(shí)繳也報(bào)0?
#提問#印花稅(合同和營業(yè)賬簿)稅種核定是按次申報(bào),營業(yè)賬簿的實(shí)收資本是0,沒有報(bào)過,請(qǐng)問老師現(xiàn)在年底需要做0申報(bào)嗎?
老師,營業(yè)賬簿印花稅,是按22年12月資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本金額來申報(bào)嗎,如果實(shí)收資本為0,是不是就0申報(bào)?這個(gè)每年都要交,還是只交1次
老師好,營業(yè)賬簿印花稅是按照今年新增的實(shí)收資本交呢,還是每年都按照實(shí)收資本和資本公積金額交呢
老師,請(qǐng)問營業(yè)賬簿印花稅是實(shí)交的資本嘛?如果今年沒交,那按照0來報(bào)嘛
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
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