您好,這個是正常的哈

老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應納稅所得額達不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
老師幫我看一下,跨區(qū)域預繳稅款,合同總價是490000萬,昨天先開了9萬,今天預繳稅款,所屬期是選擇的9月,對嗎,增值稅附加稅,和企業(yè)所得稅,這個數(shù)是對的嗎,我怕錯了不好改,我們是一般納稅人,選擇的是小型微利,
請問,我公司屬于小微型企業(yè),也是一般納稅人,公司符合附加稅減免政策,當時勾選有誤沒有享受到,那么這次減免部分退稅的話,會影響到高端人才個人所得銳稅政策嗎?兩者會有關聯(lián)嗎?
老師,我們建筑行業(yè),一般納稅人,享受小微政策,但是跨區(qū)域預繳稅款時,附加稅沒有減半,這個正常嗎
老師,我們是河北企業(yè),一般納稅人小微企業(yè),為什么我在報買賣合同印花稅的時候,沒有享受減半征收的政策呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
為什么呢,之前在其他地方預繳的時候享受了呀
這個是超過10萬,這個就不減半了
老師,我們是一般納稅人
對,超過10萬,一個月,一般納稅人,附加稅不減半
但是我們之前異地預繳的時候也超10萬了,也享受了這個優(yōu)惠政策了
不可能吧,政策只有這一個啊