這個按實際呀,實際取得多少收入就填多少,然后人數(shù)也是的,和個稅系統(tǒng)的人數(shù)一樣就行。
老師你好,我現(xiàn)在注冊了一個個體工商戶,已經(jīng)拿到營業(yè)執(zhí)照了,我現(xiàn)在需要給客戶企業(yè)開發(fā)票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發(fā)票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業(yè)可以直接把錢打進我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業(yè)直接打進我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報的不對,發(fā)個一個表讓我修改,里面有個是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
你好,老師,麻煩問一下,個體戶經(jīng)濟普查表該怎么填?個體戶是私戶做了個外賬,收入是開票收入,工資是做了個10個人的,賬上就這兩筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在經(jīng)濟普查要填租金水電,稅費,從業(yè)人數(shù)支出等,這個怎么填,按什么填?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預(yù)繳稅費,比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務(wù)上的留底進賬金額,跟電局上的留底進賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進項票回來了,做費用還是什么,小規(guī)模
銷售機動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應(yīng)收賬款中還沒開票的客戶嗎
稅需要自己統(tǒng)計一下,把交的稅款都加上。
現(xiàn)在是沒有單獨做賬呀,老板名下有一個個體戶,一個小規(guī)模納稅人,老板娘名下有一個個體戶,小規(guī)模納稅人設(shè)立了公戶都是按實際經(jīng)營業(yè)務(wù)做的,其他得都是私戶,平常是按照記賬公司做的外賬申報納稅,開票金額季度都沒有超30萬的,現(xiàn)在是實體經(jīng)營的這個店名也就是老板名下的個體戶被普查了,我問了會計問的老師說按個體戶做賬的人數(shù)收入來報,到底怎么弄
對的就是按你做賬的數(shù)據(jù)填寫申報。
一年開票金額都沒有超120萬,人工一年40萬,沒有交過稅。店面房租一年17萬,車子都是13年之前的,車子都沒有入過賬,我就按外賬的數(shù)填寫可以吧[害羞],有的會計交流群的說經(jīng)濟普查就是要紅包,整的我都不知道怎么操作了
你好 是的按賬上數(shù)填寫?