同學(xué)你好,借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
老師,修改了增值稅表,申請了退增值稅和附加稅,收到后,怎么做分錄啊
老師,請問收到去年多繳的增值稅附加稅退稅 會計分錄要怎么做啊
老師,小規(guī)模退增值稅和附加,怎么做會計分錄啊,要不要計提和支付都沖紅啊
老師,收到退增值稅和附加稅的會計分錄怎么做啊
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那之前計提的分錄要沖紅嗎,不然科目不平啊
之前安計提的金額交了,現(xiàn)在又退回多交的,計提的科目要怎么處理
同學(xué)你好,紅沖之前計提,按照正確的科目重新做。